Contract Notice Detail
Summary Information

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1,542,500 Pesos Dominicanos
 
MERCADOM-DAF-CM-2023-0031 
ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

06/09/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/09/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/09/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2023 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
1,490,487.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01564,630.00  DOP----View
2.3.3.2.01925,857.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA1,490,487.50  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1694627207000yqFsQ11,490,487.50  DOPLink
Financial Settings

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No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/09/2023 09:48:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
07/09/2023 12:55:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
07/09/2023 13:17:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
08/09/2023 09:19:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
08/09/2023 10:01:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
08/09/2023 12:50:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
08/09/2023 13:47:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
08/09/2023 16:15:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
08/09/2023 18:25:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
08/09/2023 19:48:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
09/09/2023 14:34:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
11/09/2023 07:18:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12No
11/09/2023 08:57:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13Yes
14/09/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
Document NameType
REQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA_001.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.143630913/09/2023 10:531,490,487.5 Pesos DominicanosActive
    Final Report:13/09/2023 10:53Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL1,490,487.5 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQ SUMINISTROS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,542,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO5UD1,1005,500.00
    
 
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01CAJA AMBIENTADOR EN SPRAY 10UD7807,800.00
    
 
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE FREGAR VERDE 100UD151,500.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL DE CLORO500UD7537,500.00
    
 
5
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GL REMOVEDOR DE MANCHAS DECALIN50UD26513,250.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA FUERTE CON PALO200UD15030,000.00
    
 
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR200UD306,000.00
    
 
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES IND NEGROS1,000UD111111,000.00
    
 
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GL JABON DE CUABA600UD16599,000.00
    
 
10
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01TARRO JABON DE FREGAR EN PASTA200UD15030,000.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL JABON BACTERICIDA DE MANOS30UD1354,050.00
    
 
12
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01TOALLITAS HUMEDAS50UD25012,500.00
    
 
13
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01PAÑUELOS FACIALES DE PAPEL25UD1804,500.00
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL DESINFECTANTE VARIOS OLORES600UD12575,000.00
    
 
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDO ROLLO PAPEL HIGIENICO500UD1,265632,500.00
    
 
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FALDO ROLLO PAPEL TOALLA400UD888355,200.00
    
 
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA50UD1005,000.00
    
 
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPERS DE HILO CON PALO300UD25075,000.00
    
 
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAQ. TOALLAS MICROFIBRA20UD1,24024,800.00
    
 
20
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES DE 15 LITROS CON TAPA20UD62012,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/09/2023 10:53 (UTC -4 hours)
Detail
12/09/2023 09:48 (UTC -4 hours)
Detail