Contract Notice Detail
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Base Total Price:
119,101.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MIDE-UC-CD-2023-0111
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2023 10:03:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2023 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/04/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/04/2023 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2023 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2023 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2023 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,539.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
5,708.84
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,012.44
DOP
----
View
2.3.7.2.06
117,445.28
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,950.15
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,423.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único por transferencia.
140,539.89
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682002311026YrExS
1
140,539.89
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/04/2023 10:38:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica.pdf
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MIDE-UC-CD-2023-0000.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1360927
20/04/2023 10:47
140,539.89 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/04/2023 10:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jarey Supplies And Multi Services, EIRL
140,539.89 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
119,101.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131610 - Aplicador de t
(...)
47131610 - Aplicador de terminado para pisos
2.3.9.1.01
Libra de brillo
5
UD
1,051.14
5,255.70
2
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Galones de cera para piso
3
UD
1,192.5
3,577.50
3
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Galón de super strip
1
UD
577.5
577.50
4
47121608 - Almohadillas d
(...)
47121608 - Almohadillas de máquinas de piso
2.3.9.8.01
Felpa de 18
1
UD
832.5
832.50
5
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátula metálica #4
1
UD
378
378.00
6
40142010 - Mangueras recu
(...)
40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero
2.3.9.8.01
Manguera de 100 pies
1
UD
4,210
4,210.00
7
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura gris claro 26
10
UD
9,895.24
98,952.40
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota antigotas
5
UD
450
2,250.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta rolo
5
UD
291
1,455.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha 3
5
UD
151
755.00
11
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Funda de mezcla antillana
2
UD
429
858.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1360927
Informe final de la selección DO1.AWD.1360927
20/04/2023 10:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.445446
La lista de oferentes del proceso MIDE-UC-CD-2023-0111 publicada por Ministerio de Defensa
20/04/2023 10:38
(UTC -4 hours)
Detail