Contract Notice Detail
Summary Information

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1,218,150 Pesos Dominicanos
 
MERCADOM-DAF-CM-2023-0007 
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2023 15:15:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2023 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2023 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
1,079,434.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01296,947.00  DOP----View
2.3.9.9.0464,900.00  DOP----View
2.3.3.2.01714,637.50  DOP----View
2.3.6.3.042,950.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA1,079,434.50  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1675798684056sGsSc11,079,434.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/02/2023 10:13:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
27/01/2023 17:06:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
28/01/2023 13:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
31/01/2023 10:17:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
31/01/2023 15:56:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
01/02/2023 08:58:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
01/02/2023 10:25:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
01/02/2023 10:33:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
01/02/2023 11:06:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
01/02/2023 12:16:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
01/02/2023 14:47:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
01/02/2023 15:26:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12No
01/02/2023 15:46:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13No
01/02/2023 17:27:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14Yes
15/02/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents

No
Document NameType
REQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdfDownload
SOLICITUD DE COMPRAS SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.132210507/02/2023 11:441,079,434.5 Pesos DominicanosActive
    Final Report:07/02/2023 11:44Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL1,079,434.5 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,218,150.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO GL400UD7530,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTA CON OLOR GL400UD13554,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUABA GL400UD19076,000.00
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY 5CAJ1,1505,750.00
    
 
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICRO FIBRA PAQ5UD1,6008,000.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE ALGODON PARA MANOS10UD3253,250.00
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04PARES GUANTES IND NEGROS PAQ.500UD13567,500.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO PAPEL HIGIENICO FALDO300UD1,300390,000.00
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL TOALLA FALDO300UD1,415424,500.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER DE HILO CON SU PALO100UD19019,000.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA FUERTE CON SU PALO100UD16516,500.00
    
12
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01TOALLISTAS DE PAPEL KLEENEX CAJ PEQ25UD1303,250.00
    
13
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01TOALLISTA HUMEDAS PAQ.25UD3609,000.00
    
14
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PASTA LA FREGAR TARRO 1 LIB100UD28028,000.00
    
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO SACO6UD1,3508,100.00
    
 
16
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS 4 GLS20UD2705,400.00
    
 
17
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01TANQUE PLASTICO CON TAPA 30 GLS10UD2,00020,000.00
    
 
18
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PLASTICO25UD802,000.00
    
19
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS GL20UD2655,300.00
    
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO EN PASTILLAS FRASCO100UD35035,000.00
    
 
21
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADOR PLASTICO 16 OZ50UD653,250.00
    
 
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BACTERICIDA GL10UD1651,650.00
    
 
23
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR100UD272,700.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/02/2023 11:44 (UTC -4 hours)
Detail
07/02/2023 10:13 (UTC -4 hours)
Detail