Contract Notice Detail
Summary Information

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1,920,000 Pesos Dominicanos
 
HOSPNEYARIAS-CCC-CP-2023-0003 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER 
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/01/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/01/2023 12:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/01/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/01/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
1,366,440.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.3.041,366,440.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA227,740.00  DOPMarzo2023
2  TRANSFERENCIA227,740.00  DOPAbril2023
3  TRANSFERENCIA227,740.00  DOPMayo2023
4  TRANSFERENCIA227,740.00  DOPJunio2023
5  TRANSFERENCIA227,740.00  DOPJulio2023
6  TRANSFERENCIA227,740.00  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1676563786022z13Z811,366,440.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/02/2023 10:30:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/01/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FORMULARIO INFORMACION DEL OFERENTE 42.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
FORMULARIO PRESENTACION OFERTA ECONOMICA 33.docxOtroDownload
FORMULARIO SNCC_F034 Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
CONVOCATORIA SERVICIO DE TONER.docxOtroDownload
certificación de existencia de fondos SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.docxCertificado de Cuota a ComprometerDownload
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
PLIEGO NUEVO.docxDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.132801416/02/2023 11:151,366,440 Pesos DominicanosActive
    Final Report:16/02/2023 11:15Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Toner Depot Multiservicios EORG, SRL1,366,440 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Sobre 1 - Credenciales
 1.1  
Anexar 3 cartas de referencias comercialesEsta pregunta requiere anexar documentos (Anexar 3 cartas de referencias comerciales)
    
 1.2  
 Esta de acuerdo con un plazo de entrega de los toner de 48 horas
    
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
 2.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,920,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44101501 - Fotocopiadoras
2.2.5.3.04Servicios de Mantenimiento de Equipos de Impresión y Suministro de Toner6UD320,0001,920,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/02/2023 11:15 (UTC -4 hours)
Detail
16/02/2023 10:30 (UTC -4 hours)
Detail
18/01/2023 15:30 (UTC -4 hours)
Detail