Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,340,000 Dominican Pesos
Request Reference:
OPTIC-DAF-CM-2023-0002
Request Name:
Adquisición de productos de papel de uso personal para suministrar a las distintas localidades de la OGTIC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de papel para uso higiénico con la finalidad de abastecer las distintas localidades de la OGTIC.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/01/2023 13:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/01/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/01/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/01/2023 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/01/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/01/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
815,144.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
815,144.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago Único
815,144.00
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0022023
1
815,144.00
DOP
Vencido
Compromiso CM 2.pdf
Financial Settings
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
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Publishing Date
01/02/2023 14:28:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/01/2023 16:06:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/01/2023 15:51:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/01/2023 15:24:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
25/01/2023 08:17:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
25/01/2023 10:14:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
25/01/2023 12:31:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
25/01/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Cronograma CM 2.pdf
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Pliego CM 2.pdf
Terms and Conditions
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TDR CM 2.pdf
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SNCC_F042 Informacion Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056 Formulario de Entrega de Muestras.docx
Other
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SNCC_F033 Of Economica.docx
Other
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Apropiacion CM 2.pdf
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Mipymes CM 2.pdf
Other
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SC CM 2.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1319716
01/02/2023 16:28
815,144 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/02/2023 16:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
815,144 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,340,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 6/1 según especificaciones técnicas.
600
CAJ
1,500
900,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico Jumbo 12/1, según especificaciones técnicas.
200
CAJ
1,200
240,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1, según especificaciones técnicas.
2,000
UD
100
200,000.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1319716
Informe final de la selección DO1.AWD.1319716
01/02/2023 16:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.425945
La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2023-0002 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
01/02/2023 14:28
(UTC -4 hours)
Detail