Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social on 08/08/2022 16:34:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: justificación anexa
Summary Information
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
525,700 Dominican Pesos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2022-0181
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES Y MATERIALES DE OFICINA, Y RELANZAMIENTO PROCESO MISPAS-DAF-CM-2022-0115, ADQUISICIÓN DE CLORO LÍQUIDO, DIRIGIDO A MIPYMES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES Y MATERIALES DE OFICINA, Y RELANZAMIENTO PROCESO MISPAS-DAF-CM-2022-0115, ADQUISICIÓN DE CLORO LÍQUIDO, DIRIGIDO A MIPYMES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Avenida Tiradentes Esquina Hector Homero Hernadez Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2022 16:04:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/08/2022 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/08/2022 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2022 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/09/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
525,700.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
420,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
70,800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
17,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
17,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2022
VARIOS
1
525,700.00
DOP
Vencido
Apropiacion Presupuestaria.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Lote 1 Ficha Tecnica.pdf
Download
Lote 1 Solicitud.pdf
Download
Lote 1 Apropiacion.pdf
Download
Lote 1 Autorizacion.pdf
Download
Lote 2 Solicitud.pdf
Download
Lote 2Autorizacion.pdf
Download
Lote 2Ficha Tecnica.pdf
Download
Lote 2 Apropiacion.pdf
Download
Lote 3 Ficha Tecnica.pdf
Download
Lote 3 Solicitud.pdf
Download
Lote 3 Apropiacion.pdf
Download
Lote 3 Autorizacion.pdf
Download
Convocatoria MISPAS DAF CM 2022 0181.pdf
Other
Download
TDR MISPAS-DAF-CM-2022-0181.pdf
Terms and Conditions
Download
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
HEMOCENTRO NACIONAL
-
Subtotal
420,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Galletas dulces PAQ/12/1
666
UD
200
133,200.00
2
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
Jugos Tetrapak 200ml. FARDO/24/1
296
UD
700
207,200.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua embotellada botellas FARDO/20/1
400
UD
200
80,000.00
1.2
Lote 2
DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y EQUIPOS
-
Subtotal
70,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro líquido.
200
UD
354
70,800.00
1.3
Lote 3
SECCION DE IMPRESOS
-
Subtotal
34,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
Clip de agujero con plástico transparente para soporte de carnet.
20
PAQ
850
17,000.00
2
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
Plástico PVC para configurar carnet.
5
CAJ
3,500
17,500.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1306515
Cancelación del proceso MISPAS-DAF-CM-2022-0181
08/08/2022 16:34
(UTC -4 hours)
Detail