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Summary Information

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621,000 Pesos Dominicanos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0037 
Adquisición de materiales de higiene y desechables. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de higiene y desechables. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/03/2025 15:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 days ago (24/03/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22 days ago (27/03/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
7 days ago (11/04/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (14/04/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
305,957.48 DOP
305,957.48 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01305,957.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de higiene y desechables.305,957.48  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252.3.3.2.011305,957.48  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/03/2025 09:57:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
05/03/2025 10:44:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
06/03/2025 10:59:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
06/03/2025 17:03:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
06/03/2025 17:08:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/03/2025 17:12:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
07/03/2025 09:13:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
07/03/2025 10:27:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
07/03/2025 10:32:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
07/03/2025 14:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
07/03/2025 14:10:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
3. Acto de Inicio.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
4. Certificación de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
5. Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
6. Especificaciones Técnicas 0037.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.173521724/03/2025 09:41607,152.95 Pesos DominicanosActive
    Final Report:24/03/2025 09:41Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Provesol Proveedores de Soluciones, SRL305,957.48 Pesos Dominicanos
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    Comercial Fenix Espinal, SRL301,195.47 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de desechables 1 trimestre-
    
Subtotal
254,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos No. 1030CAJ3,800114,000.00
    
 
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos No. 530CAJ2,00060,000.00
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos No. 730CAJ1,90057,000.00
    
4
48101815 - Cucharas de se(...)
2.3.9.5.01Cucharas plásticas 300PAQ309,000.00
    
 
5
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01Platos desechables 200PAQ7014,000.00
1.2  
 Adquisición de papel higienico y servilleta 1 trimestre-
    
Subtotal
367,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas ( fardo)500UD11055,000.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico ( fardo)300UD350105,000.00
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel ( fardo)450UD460207,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/03/2025 09:41 (UTC -4 hours)
Detail
18/03/2025 09:57 (UTC -4 hours)
Detail
05/03/2025 13:51 (UTC -4 hours)
Detail
05/03/2025 08:46 (UTC -4 hours)
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