Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
230,000.06 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2021-0038
Request Name:
Compra de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales descrito en el anexo, para ser utilizados en la adecuación del hospital móvil que será instalado en Villa Vásquez, según oficio UM-112 d/f 19/04/2021, suscrito por el Ing. Félix Burgos, Encargado de la Unidad de Mantenimiento.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradentes esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2021 13:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/04/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/04/2021 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/04/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/04/2021 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/05/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/05/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,726.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
12,732.20
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,734.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
126,260.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Compra de Materiales Ferreteros
140,726.80
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
0001.4549
1
140,726.80
DOP
Vencido
CUOTA SECAN 0038.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2021 15:41:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/04/2021 12:16:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/04/2021 14:00:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/04/2021 10:44:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/04/2021 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/04/2021 13:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
28/04/2021 13:57:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD AREA REQUIRENTE 0038.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0038.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION DE COMPRA 0038.pdf
Otro
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TDR 0038 (2).pdf
Pliego de Condiciones
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.989128
10/05/2021 09:00
190,493.72 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
10/05/2021 09:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gilgami Group, SRL
176,026.92 Pesos Dominicanos
Servicios Empresariales Canaan, SRL
14,466.8 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.997135
19/05/2021 16:20
237,198.12 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
19/05/2021 16:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gilgami Group, SRL
96,471.32 Pesos Dominicanos
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Servicios Empresariales Canaan, SRL
140,726.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
230,000.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura de industrial (color negro)
2
GAL
2,500
5,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura de industrial (color blanco)
3
GAL
2,500
7,500.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
thinner TH-1000
6
GAL
416.66
2,499.96
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas
10
UD
150
1,500.00
5
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre trenzado THHN No.6 color negro
1,000
FT
37
37,000.00
6
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre trenzado THHN No.6 color blanco
1,000
FT
38
38,000.00
7
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre trenzado THHN No.8 color verde
1,000
FT
36
36,000.00
8
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre de goma calibre No 12-3
500
FT
36
18,000.00
9
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Alambre de goma No 10-3
500
FT
62
31,000.00
10
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Tape eléctrico color negro
15
UD
333.34
5,000.10
11
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lampara para poste con fotocelda
10
UD
2,500
25,000.00
12
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.07
Perfiles de hierro grueso 3¨ x 3¨ de 20
5
UD
3,200
16,000.00
13
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
Tubo de hierro grueso 2¨ de 20 pies (redondo)
1
UD
1,500
1,500.00
14
31231311 - Tubería de hie
(...)
31231311 - Tubería de hierro
2.3.6.3.03
Barra cuadrada de ½ de 20 pies
1
UD
1,000
1,000.00
15
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
Disco de corte para hierro 9 ¨ (para pulidora)
6
UD
250
1,500.00
16
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.7.2.99
Electrodo para soldadura metálica
20
LB
175
3,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.997135
Informe final de la selección DO1.AWD.997135
19/05/2021 16:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.989128
Informe final de la selección DO1.AWD.989128
10/05/2021 09:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.265310
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2021-0038 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
03/05/2021 15:41
(UTC -4 hours)
Detail