Contract Notice Detail
Summary Information

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439,116.75 Dominican Pesos
 
CEMADOJA-DAF-CM-2026-0030 
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LA INSTITUCION 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

29/06/2026 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (13/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (14/07/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (14/07/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
380,153.34 DOP
380,153.34 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.991,712.65  DOP
1,712.65  DOP
View
2.2.8.7.06334,917.86  DOP
334,917.86  DOP
View
2.3.9.8.0211,396.32  DOP
11,396.32  DOP
View
2.3.6.3.0425,376.61  DOP
25,376.61  DOP
View
2.3.7.2.066,749.90  DOP
6,749.90  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO380,153.34  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1786371984898Ayazb1380,153.34  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/07/2026 11:53:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/06/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
29/06/2026 16:43:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
01/07/2026 09:27:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
01/07/2026 15:28:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
02/07/2026 13:23:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
03/07/2026 12:08:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
03/07/2026 12:28:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
03/07/2026 12:37:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
03/07/2026 12:41:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
03/07/2026 12:57:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Image_00103.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha Técnica PINTURA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha Técnica PINTURA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.199882321/07/2026 12:01380,153.34 Dominican Pesos
    Final Report:21/07/2026 12:01Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Proyectos y Servicios Mario Aragones, Prosemar, SRL380,153.34 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
27,020.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99CUBETA DE MASILLA DE ACRILICO1UD2,892.652,892.65
    
 
3
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06GALONES DE SELLADOR FILTRACIONES3GAL1,717.65,152.80
    
 
4
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02PALOS DE EXTENCIONES DE 15 A 30 PIES3UD4,978.7714,936.31
    
 
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER6UD673.194,039.14
1.2  
 Insumos de mantenimiento-
    
Subtotal
412,095.85
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 2¨20UD124.62,492.00
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 3¨20UD207.24,144.00
    
 
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MINI MOTA (RODILLOS)20UD328.986,579.60
    
 
9
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTEO20UD349.046,980.80
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA MOTA12UD431.645,179.68
    
 
11
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA BLANCO OO ACRILICA SUPERIOR PREMIUM6UD12,194.4773,166.82
    
 
12
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICA SUPERIOR PREMIUM6UD12,194.4773,166.82
    
 
13
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA SUPERIOR PREMIUM5UD12,194.4760,972.35
    
 
14
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA AZUL ALBA 42 ACRILICA SUPERIOR PREMIUM4UD12,194.4748,777.88
    
 
15
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA DE GRAFITO 42 ACRILICA SUPERIOR PREMIUM3UD12,194.4736,583.41
    
 
16
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00 GRAO HOSPITALARIO SUPERIOR PREMIUM7UD13,436.0794,052.49
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TypeReferenceSubjectDate
21/07/2026 12:01 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2026 11:53 (UTC -4 hours)
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