Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
159,512.26 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CD-2026-0049
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA T2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA T2
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
7 days ago
(07/04/2026 12:01:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
7 days ago
(07/04/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
6 days ago
(08/04/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
6 days ago
(08/04/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
6 days ago
(08/04/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
9 hours left
(15/04/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 hours left
(15/04/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day left
(16/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day left
(16/04/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,512.26
DOP
Budget Appropriation Value
159,512.26
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
74,545.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
11,053.80
DOP
----
View
2.3.2.2.01
6,726.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
46,455.46
DOP
----
View
2.3.7.2.03
20,732.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
01
1
159,512.26
DOP
Aprobado
Certificación de fondos de adquisición de materiales de limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2026 15:22:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/04/2026 11:10:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/04/2026 11:26:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/04/2026 11:41:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/04/2026 12:17:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación de fondos de adquisición de materiales de limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de adquisicion de materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Terminos para CD-049.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1941042
13/04/2026 14:30
178,291.49 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/04/2026 14:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
49,502.86 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
100,064 Dominican Pesos
Yaxis Comercial, SRL
28,724.62 Dominican Pesos
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMO DE LIMPIEZA 2DO. TRIMESTRE
-
Subtotal
159,512.26
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador
36
UD
118.53
4,267.08
2
53131606 - Desodorantes
2.3.7.2.03
Ambientador para inodoros (pastilla colgante)
200
UD
43.66
8,732.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo grueso (INOXIDABLE)
40
UD
8.73
349.20
4
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo la maquina
50
UD
22.13
1,106.50
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
120
GAL
63.66
7,639.20
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Descaline (Removedor de manchas)
12
GAL
212.4
2,548.80
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante para estufas y extractores
2
GAL
218.3
436.60
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante p/piso (Lavanda azul) (GALÓN)
150
UD
115
17,250.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica incluyendo palo
24
UD
114.18
2,740.32
11
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Escobilla p/inodoro
10
UD
118
1,180.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 18x24 Negra F/100
50
PAQ
64.9
3,245.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 28x35 Negra F/100 (FALDO)
90
PAQ
250.16
22,514.40
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 36x54 Negra F/100 (FALDO)
80
PAQ
406.27
32,501.60
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 28x35 Transparente
25
PAQ
382.32
9,558.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 11x16 Transparente
25
PAQ
194.7
4,867.50
19
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes fuertes negros (par)
50
PAQ
81.24
4,062.00
22
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
lysol aerosol desinfectante antibacterial
24
UD
500
12,000.00
25
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Suaper #36 incluye palo
36
UD
130.05
4,681.80
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
Cortinas de baño
30
UD
224.2
6,726.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante acción profunda (área de cirugía)
6
UD
218.3
1,309.80
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla
2
PAQ
1,287.38
2,574.76
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura con palo
10
UD
99.12
991.20
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Suaper de goma industrial (P/escurrir piso) con palo #24
4
UD
1,593
6,372.00
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Tarro plastico 116 OZ. con tapa
35
UD
53.1
1,858.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1941042
Informe final de la selección DO1.AWD.1941042
13/04/2026 14:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.767039
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2026-0049 publicada por Hospital Docente SEMMA
09/04/2026 15:22
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.766096
RE: Consulta adjudicacion
07/04/2026 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.766085
Consulta adjudicacion
07/04/2026 14:17
(UTC -4 hours)
Detail