Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
101,330 Dominican Pesos
Request Reference:
CNZFE-DAF-CD-2026-0012
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27 days ago
(24/02/2026 17:00:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26 days ago
(25/02/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26 days ago
(25/02/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25 days ago
(26/02/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25 days ago
(26/02/2026 09:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21 days ago
(02/03/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21 days ago
(02/03/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(02/03/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(02/03/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,926.14
DOP
Budget Appropriation Value
76,926.14
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
30,567.60
DOP
30,567.60
DOP
View
2.3.3.2.01
45,716.98
DOP
45,716.98
DOP
View
2.3.2.2.01
75.28
DOP
75.28
DOP
View
2.3.6.3.06
566.28
DOP
566.28
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
76,926.14
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17726351010313D9jA
1
76,926.14
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2026 09:25:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2026 17:16:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/02/2026 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/02/2026 08:40:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC.F.033 FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC.F.034 FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTA.docx
Oferta técnica
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docx
Formulario de Entrega de Muestras
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FORMULARIO COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES).docx
Other
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Acto_Administrativo_aprobacion_compras_1er_trimestre.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE ESPECIFICACION TECNCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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OFERTA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1921407
04/03/2026 09:39
89,457.74 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2026 09:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
10,136.2 Dominican Pesos
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Garena, SRL
2,395.4 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
76,926.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
101,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZAS (SURTIDOS)
5
UD
150
750.00
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR 6.2
5
UD
1,200
6,000.00
3
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY (19 OZ, 538 GRAMOS)
2
UD
670
1,340.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 6.2 PARA DISPENSADOR (aromas surtidos)
40
UD
650
26,000.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO
120
UD
400
48,000.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DESECHABLES (500/1)
30
PAQ
200
6,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 55 GALONES (100/1)
5
PAQ
450
2,250.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
2
GAL
210
420.00
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA FREGAR
12
GAL
200
2,400.00
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS
2
GAL
200
400.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
5
GAL
110
550.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES, (SURTIDOS)
10
GAL
200
2,000.00
13
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS DE LIMPIEZA
2
CAJ
60
120.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPES (36 al 38)
5
UD
200
1,000.00
15
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ADHESIVOS TRANSPARENTE P/COCINA (200 pies) ROLLOS
2
UD
300
600.00
16
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ALUMINIO (200 PIES) ROLLOS
2
UD
1,000
2,000.00
17
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVISANTE DE TELA
3
GAL
500
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1921407
Informe final de la selección DO1.AWD.1921407
04/03/2026 09:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.754201
La lista de oferentes del proceso CNZFE-DAF-CD-2026-0012 publicada por Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE)
04/03/2026 09:25
(UTC -4 hours)
Detail