Contract Notice Detail
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Base Total Price:
437,823.85 Dominican Pesos
Request Reference:
TNR-DAF-CM-2026-0005
Request Name:
Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para TNR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2026 11:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/02/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/02/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/02/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
23/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/02/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29 days ago
(02/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(03/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27 days ago
(04/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,405.95
DOP
Budget Appropriation Value
138,405.95
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
4,290.13
DOP
4,290.13
DOP
View
2.6.1.4.01
1,813.66
DOP
1,813.66
DOP
View
2.3.1.1.01
126,897.76
DOP
126,897.76
DOP
View
2.3.7.2.99
5,404.40
DOP
5,404.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para TNR
138,405.95
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1772119018141x7kj3
1
138,405.95
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2026 11:10:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/02/2026 15:38:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/02/2026 16:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/02/2026 16:13:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
20/02/2026 10:12:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/02/2026 10:47:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio CM-0005.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Convocatoria CM-0005.pdf
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Ficha Técnica CM-0005.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Invitación a Presentar CM-0005.pdf
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Oficio CM-0005.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requisición de Compras CM-0005.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra CM-0005.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Términos de Referencia CM-0005.pdf
Terms and Conditions
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contrato-ejecucion-de-bienes (1).docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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SNCCP-~1.DOC
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1918056
26/02/2026 10:08
504,894.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/02/2026 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservice24 FL, SRL
138,405.95 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
203,911.2 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
113,014.18 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
49,563.42 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Insumos de Cocina y Materiales de Limpieza para TNR 1T
-
Subtotal
437,823.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Cafetera eléctrica de 5 tazas (ver ficha técnica)
1
UD
1,750
1,750.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardo de Agua 8 onz 12/1 para uso de la Div. de Extensión y Capacitación (ver ficha técnica)
180
UD
80
14,400.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellas de agua de 16 onzas paro uso de actividades especiales (ver ficha técnica)
1,600
UD
12
19,200.00
4
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellas de agua de 8 onzas para uso institucional (ver ficha técnica)
3,040
UD
8
24,320.00
5
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar crema de 5 Lb. (ver ficha técnica)
80
PAQ
199.23
15,938.40
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Sobres de Té sabores variados de 20/1 (ver ficha técnica)
120
CAJ
287.5
34,500.00
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete de Café molido 1Lb (ver ficha técnica)
280
UD
279.96
78,388.80
8
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cremora 33 a 35 onz (ver ficha técnica)
70
UD
554.6
38,822.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de 4 onz. Cartón biodegradable 50/1 (ver ficha técnica)
15
PAQ
153.23
2,298.45
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de 8 onz. Cartón biodegradable 50/1 (ver ficha técnica)
40
PAQ
251.68
10,067.20
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla de baño precortada 6/1 (ver ficha técnica)
25
PAQ
1,100
27,500.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas rectangulares 500/1 desechables (ver ficha técnica)
130
PAQ
116.6
15,158.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas cuadradas 100/1 desechables (ver ficha técnica)
30
PAQ
65
1,950.00
14
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol Isopropílico 70%, 4Lt. (ver ficha técnica)
6
GAL
780
4,680.00
15
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
AIRE COMPRIMIDO (PARA LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS) (ver ficha técnica)
10
UD
474
4,740.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Plástica Negra 55 Galones calibre 150 (1 ciento) (ver ficha técnica)
10
PAQ
850
8,500.00
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica transparente de 17x22 cal. 120 1000/1 (ver ficha técnica)
10
PAQ
1,320
13,200.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica transparente de 35x22 cal. 120 1000/1 (ver ficha técnica)
10
PAQ
1,320
13,200.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro 4 Lt. (ver ficha técnica)
24
GAL
85
2,040.00
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón líquido de manos 4Lt. (ver ficha técnica)
20
UD
120
2,400.00
21
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas (ver ficha técnica)
36
UD
99
3,564.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante antibacterial aromatizado 4 Lt. (ver ficha técnica)
20
GAL
110
2,200.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paño Microfibra (ver ficha técnica)
24
UD
66
1,584.00
24
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón para baño (ver ficha técnica)
6
UD
900
5,400.00
25
47131707 - Secadores de m
(...)
47131707 - Secadores de manos institucionales
2.3.9.1.01
Secadores de Mano para Baños (ver ficha técnica)
4
UD
14,500
58,000.00
26
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes plásticos de cocina reforzados size S y L (ver ficha técnica)
30
PAQ
110
3,300.00
27
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies (ver ficha técnica)
35
PAQ
877.8
30,723.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1918056
Informe final de la selección DO1.AWD.1918056
26/02/2026 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.750944
La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CM-2026-0005 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
20/02/2026 11:10
(UTC -4 hours)
Detail