Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
226,079.23 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CD-2026-0001
Request Name:
Compra de materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/01/2026 14:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/01/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/01/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/01/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/01/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/01/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/01/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,124.44
DOP
Budget Appropriation Value
52,124.44
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
27,779.09
DOP
----
View
2.3.7.2.03
19,143.44
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,201.91
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
52,124.44
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
52,124.44
DOP
Aprobado
certificacion 0001.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/01/2026 10:38:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/01/2026 06:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/01/2026 08:51:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/01/2026 09:33:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/01/2026 10:41:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/01/2026 11:17:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/01/2026 11:23:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/01/2026 11:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/01/2026 11:40:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/01/2026 11:58:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion 0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud 0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud 0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1900902
22/01/2026 11:59
150,720.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/01/2026 11:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Techwide Solutions, SRL
8,732 Dominican Pesos
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Suplimade Comercial, SRL
61,314.33 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
52,124.44 Dominican Pesos
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Multigestiones Yavic, SRL
28,550.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMO DE LIMPIEZA 1ER. TRIMESTRE
-
Subtotal
226,079.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
Ambientador en aerosol
24
UD
122.71
2,945.04
2
53131606 - Desodorantes
2.3.7.2.03
Ambientador p/inodoros
200
UD
46.61
9,322.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo gris
30
UD
29.16
874.80
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
170
GAL
62.48
10,621.60
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante p/piso
150
GAL
94.4
14,160.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente en polvo saco de 30 libras
3
UD
1,059.97
3,179.91
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica incluyendo palo
10
UD
121.54
1,215.40
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 18x24 Negra F/100
50
PAQ
119.75
5,987.50
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 28x35 Negra F/100
30
PAQ
256.06
7,681.80
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 36x54 Negra F/100
30
PAQ
381.14
11,434.20
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 28x35 Transparente
30
PAQ
487.34
14,620.20
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda rojas 30 gl
70
PAQ
442.78
30,994.60
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda rojas 55 gl
20
PAQ
973.5
19,470.00
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes fuertes negros
20
UD
91.27
1,825.40
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba pasta
30
UD
25.63
768.90
16
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Jabon de cuaba liquido
135
UD
330.4
44,604.00
17
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Desinfectante aerosol antibacterial
24
UD
252
6,048.00
18
47121613 - Accesorios par
(...)
47121613 - Accesorios para brilladoras de pisos
2.3.9.8.01
Suaper #36 incluye palo
40
UD
130.05
5,202.00
19
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.7.2.03
Desinfectante acción profunda ( área de cirugía)
4
UD
2,683.32
10,733.28
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla
2
PAQ
2,478
4,956.00
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Removedor de manchas
12
GAL
218.3
2,619.60
22
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Tarro plástico 116oz
50
UD
147.5
7,375.00
23
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre blanco
80
GAL
118
9,440.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1900902
Informe final de la selección DO1.AWD.1900902
22/01/2026 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.741067
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2026-0001 publicada por Hospital Docente SEMMA
16/01/2026 10:38
(UTC -4 hours)
Detail