Contract Notice Detail
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Base Total Price:
299,450 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2025-0049
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRERETOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRERETOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/11/2025 15:58:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/11/2025 10:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/11/2025 08:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/11/2025 15:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/11/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
299,450.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
111,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
12,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
34,900.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
19,800.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
20,750.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
11,500.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
16,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,350.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
13,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
8,200.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
41,350.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
121
121
299,450.00
DOP
Vencido
Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/11/2025 09:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2025 12:46:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/11/2025 15:02:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/11/2025 15:04:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Convocatoria.pdf
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Solicituf.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Terminos de adquisicion.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1863017
21/11/2025 08:56
40,464.56 Dominican Pesos
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Final Report:
21/11/2025 08:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Awarded lot
Awarded lot
Awarded lot
CORAMCA, SRL
40,464.56 Dominican Pesos
Plomeria
Plomeria
Plomeria
Plomeria
DO1.AWD.1863016
21/11/2025 08:58
39,673.96 Dominican Pesos
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Final Report:
21/11/2025 08:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Awarded lot
Awarded lot
Awarded lot
CORAMCA, SRL
39,673.96 Dominican Pesos
Ebanisteria
Ebanisteria
Ebanisteria
Ebanisteria
DO1.AWD.1863015
21/11/2025 08:59
90,619.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/11/2025 08:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Awarded lot
Awarded lot
Awarded lot
Khalicco Investments, SRL
90,619.28 Dominican Pesos
Electricidad
Electricidad
Electricidad
Electricidad
DO1.AWD.1862807
21/11/2025 08:59
85,403.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/11/2025 08:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Awarded lot
Awarded lot
Awarded lot
CORAMCA, SRL
85,403.68 Dominican Pesos
Refrigeración
Refrigeración
Refrigeración
Refrigeración
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Hostelería / Refrigeración T4
-
Subtotal
72,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CORTA TUBO DE COBRE
1
UD
500
500.00
2
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
REFRIGERANTE R410
1
UD
10,000
10,000.00
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITORES DE 35+5 MICROFARADIO
5
UD
400
2,000.00
4
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITORES DE 40+5 MICROFARADIO
5
UD
400
2,000.00
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITORES DE 45+5 MICROFARADIO
5
UD
400
2,000.00
6
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITORES DE 50+5 MICROFARADIO
5
UD
420
2,100.00
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTORES A220V COIL 220 VOLTIO
10
UD
650
6,500.00
8
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
REFRIGERENTE R 404
1
UD
9,000
9,000.00
9
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
MAP GAS
1
UD
800
800.00
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
POWER PAC
5
UD
500
2,500.00
11
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
ROLLA DE TUBERIA DE 3/8 DE COBRE
1
UD
2,200
2,200.00
12
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
ROLLO DE TUBERIA 1/4 DE COBRE
1
UD
3,200
3,200.00
13
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
ROLLO DE TUBERIA DE 1/2 DE COBRE
1
UD
4,000
4,000.00
14
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
ROLLO DE TUBERIA DE 3/4 DE COBRE
1
UD
4,000
4,000.00
15
40141602 - Válvulas de ag
(...)
40141602 - Válvulas de aguja
2.3.9.8.02
VALVULA DE ENTRADA DE NEVERA
10
UD
100
1,000.00
16
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
OVER LOAD DE NEVERA
10
UD
50
500.00
17
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
RELAY DE NEVERA
10
UD
100
1,000.00
18
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.6.5.6.01
TRANFORMADOR A 24 VOLTIO
10
UD
1,000
10,000.00
19
41112209 - Termostatos
2.6.5.7.01
TERMOSTATO CONVENCIONAL PARA AIRE
10
UD
800
8,000.00
20
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.6.5.6.01
CANALETA
10
UD
150
1,500.00
1.2
Lote 2
Hostelería / Electricidad T4
-
Subtotal
118,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO LED DE 48 PULG. (DOBLE CLAVIJA)
150
UD
360
54,000.00
2
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE SUPERIOR CALIDAD
100
UD
180
18,000.00
3
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE VINIL DE SUPERIOR CALIDAD
15
UD
410
6,150.00
4
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
ROLLO DE ALAMBRE NO.8
1
UD
8,000
8,000.00
5
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
ROLLO DE CABLES ELECTRICOS NO.10
1
UD
6,000
6,000.00
6
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
ROLLO DE CABLES ELECTRICOS NO.12
1
UD
3,000
3,000.00
7
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
INTERRUPTOR DOBLE CON TAPA
10
UD
100
1,000.00
8
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED TIPO PANTALLA 2 X 2
5
UD
1,800
9,000.00
9
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED TIPO PANTALLA 2 X 4
5
UD
2,000
10,000.00
10
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
TOMA CORRIENTE CON TAPA
15
UD
150
2,250.00
11
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE DE GOMA
2
UD
600
1,200.00
1.3
Lote 3
Hosteleria Hospitalaria (Ebanisteria) T4
-
Subtotal
44,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
BISAGRA TIPO T 110 GRADO PARA GABINETE
10
UD
200
2,000.00
2
27121705 - Codos hidráuli
(...)
27121705 - Codos hidráulicos o de compresión
2.3.9.8.02
BRAZO HIDRAULICO
10
UD
1,000
10,000.00
3
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
TALADRO ROTO MOTOR PARA MADERA
1
UD
5,000
5,000.00
4
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
THINNER
15
GAL
700
10,500.00
5
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
BISAGRA PARA PUERTA
20
UD
150
3,000.00
6
23171531 - Pistola de des
(...)
23171531 - Pistola de desoldado
2.6.5.7.01
PITOLA SAGOLA PARA PINTAR MADERA
1
UD
3,500
3,500.00
7
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVINES PARA GABINETES
20
UD
500
10,000.00
8
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
TORNILLOS PARA MELAMINA 1 1/2
200
UD
2
400.00
9
31161514 - Tornillos de s
(...)
31161514 - Tornillos de soldadura
2.3.6.3.06
TORNILLOS PARA MELAMINA 2
100
UD
2
200.00
1.4
Lote 4
Hosteleria Hospitalaria (Plomeria) T4
-
Subtotal
63,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
REDUCCION COPA DE 1/2 A 3/4 HG
10
UD
60
600.00
2
31163002 - Acoples por en
(...)
31163002 - Acoples por engranaje
2.3.9.8.01
REDUCCION BUSING DE 3/4 A 1/2 HG
10
UD
60
600.00
3
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE 1/2 PULGADA DE METAL
15
UD
500
7,500.00
4
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
TAPA DE INODORO
30
UD
1,000
30,000.00
5
31163005 - Manguitos de a
(...)
31163005 - Manguitos de acoplamiento
2.3.9.8.01
CODO DE 3 DE DRENAJE
10
UD
150
1,500.00
6
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CINTA METRICA DE 8 METROS
2
UD
500
1,000.00
7
27111511 - Cortadores de
(...)
27111511 - Cortadores de alambres
2.3.6.3.04
HOJA DE CEGUETA
10
UD
100
1,000.00
8
40151712 - Empaques para
(...)
40151712 - Empaques para bombas
2.3.9.8.01
REDUCCION DE 1/2 A 3/4 PVC
10
UD
50
500.00
9
31171603 - Bujes de talad
(...)
31171603 - Bujes de taladro
2.3.6.3.06
PUNTA DE ESTRIA PARA TALADRO HILTY
1
UD
200
200.00
10
31171603 - Bujes de talad
(...)
31171603 - Bujes de taladro
2.3.6.3.06
PUNTA PLANA PARA TALADRO HILTY
2
UD
300
600.00
11
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
PULSADOR DE INODORO DE TANQUE
20
UD
30
600.00
12
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
PERA PARA INODORO DE 2 PULGADAS
15
UD
250
3,750.00
13
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
ABRAZADERA DE METAL 1/2
20
UD
20
400.00
14
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
ABRAZADERA DE METAL 3/4
20
UD
30
600.00
15
40151712 - Empaques para
(...)
40151712 - Empaques para bombas
2.3.9.8.01
TEE MULTIPLE PARA BOMBA DE AGUA (BRONCE)
10
UD
500
5,000.00
16
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TAPONES HEMBRA DE 1/2 HG
10
UD
50
500.00
17
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
KIT DE MANGUERA PARA BOMBA
5
UD
300
1,500.00
18
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
VALVULA DE ENTRADA DE INODORO
10
UD
700
7,000.00
19
31163002 - Acoples por en
(...)
31163002 - Acoples por engranaje
2.3.9.8.01
COUPLIN DE 3/4 PVC
20
UD
30
600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1862807
Informe final de la selección DO1.AWD.1862807
21/11/2025 08:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1863015
Informe final de la selección DO1.AWD.1863015
21/11/2025 08:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1863016
Informe final de la selección DO1.AWD.1863016
21/11/2025 08:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1863017
Informe final de la selección DO1.AWD.1863017
21/11/2025 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.721200
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2025-0049 publicada por Hospital Docente SEMMA
17/11/2025 09:02
(UTC -4 hours)
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General
DO1.MSG.720055
Muestra de los llavines
13/11/2025 10:32
(UTC -4 hours)
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