Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,697,100 Dominican Pesos
Request Reference:
FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0015
Request Name:
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO RD VIAL DIRIGIDO A MIPYME MUJER"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO RD VIAL DIRIGIDO A MIPYME MUJER"
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/11/2025 15:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/11/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/11/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/11/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
19/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/11/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,138,856.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
115,050.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
94,400.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
202,600.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
726,806.84
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Garena, SRL
1,138,856.84
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0000230
1
1,138,856.84
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/11/2025 12:07:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/11/2025 13:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/11/2025 13:58:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/11/2025 13:48:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/11/2025 14:44:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
EXISTENCIA DE FONDOS INSUMOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FORMULARIOS EDITABLES.zip
Other
Download
ANEXO 1- ESTUDIOS PREVIOS.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS CM 15.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CONVOCATORIA CM 15.pdf
Other
Download
PLIEGO INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1865428
24/11/2025 12:14
1,138,856.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/11/2025 12:14
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
1,138,856.84 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de articulos de limpieza.
-
Subtotal
1,697,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para zafacones de 30 galones Fardo 100-1
600
UD
530
318,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para zafacones de 30 galones Fardo 100-1
800
UD
225
180,000.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas para zafacones de 55 galones Fardo 100-1
500
UD
675
337,500.00
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes para hombres en goma, size M
400
PAQ
130
52,000.00
5
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes para hombres en goma, size L
400
PAQ
130
52,000.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
cuantes para mujer en látex, size L
400
PAQ
32
12,800.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente, saco 30 lbs
200
UD
1,100
220,000.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón liquido de fegar
500
UD
245
122,500.00
9
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
Shampoo para Lavar vehículos
100
UD
125
12,500.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón lÍquido para las manos
500
UD
260
130,000.00
11
10191506 - Mata – roedore
(...)
10191506 - Mata – roedores
2.3.7.2.05
Mata cucarachas 50/1
25
UD
360
9,000.00
12
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera de jardinería
20
UD
2,250
45,000.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes para mujer en látex, size M
400
PAQ
32
12,800.00
14
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
lnsecticida de 400 mI en aerosol, mata mosquitos y cucarachas
300
UD
210
63,000.00
15
10191506 - Mata – roedore
(...)
10191506 - Mata – roedores
2.3.7.2.05
Raticida Cubeta de 10 kgs
20
UD
6,500
130,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1865428
Informe final de la selección DO1.AWD.1865428
24/11/2025 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.724542
La lista de oferentes del proceso FIDEICOMISO-DAF-CM-2025-0015 publicada por FIDEICOMISO Vial RD
24/11/2025 12:07
(UTC -4 hours)
Detail