Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,697,500 Dominican Pesos
Request Reference:
DIDA-DAF-CM-2025-0031
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y EDUCATIVO EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA DIDA CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL Y EDUCATIVO EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA DIDA CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Tiradentes No.33 Ensanche Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/08/2025 14:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/08/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/08/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/08/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/08/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
20/08/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
410,843.00
DOP
Budget Appropriation Value
410,843.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.02
291,427.00
DOP
291,427.00
DOP
View
2.3.9.2.01
80,240.00
DOP
80,240.00
DOP
View
2.3.2.3.01
35,400.00
DOP
35,400.00
DOP
View
2.3.9.9.01
3,776.00
DOP
3,776.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Unico
410,843.00
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1756480787600hLHF8
1
410,843.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/08/2025 16:05:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/08/2025 16:14:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/08/2025 10:42:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/08/2025 20:28:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/08/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
14/08/2025 13:40:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
14/08/2025 13:44:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION CM-2025-0031.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente DIDA-DAF-CM-2025-0019.docx
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SNCC F033 oferta economica DIDA-DAF-CM-2025-0019.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta DIDA-DAF-CM-2025-0019.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras -.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores DIDA-DAF-CM-2025-0019.docx
Other
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes (1).docx
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PLIEGO DE CONDICIONES CM-2025-0031.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ENMIENDA CM-2025-0031.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1815641
22/08/2025 16:05
410,843 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/08/2025 16:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Suplidora Renma, SRL
410,843 Dominican Pesos
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MATERIAL EDUCATIVO
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
ADQUISICION DE KIT ESCOLAR, T3
-
Subtotal
875,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
CUADERNO
1,600
UD
100
160,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
BOLIGRAFOS (NEGRO,AZUL, Y ROJO)
1,200
UD
10
12,000.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
LAPICES
1,200
UD
10
12,000.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
SACAPUNTAS
400
UD
15
6,000.00
5
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
GOMA BLANCA
400
UD
20
8,000.00
6
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA
400
UD
20
8,000.00
7
53121601 - Bolsos o carte
(...)
53121601 - Bolsos o carteras
2.3.2.3.01
ESTUCHE PARA LAPICES
400
UD
250
100,000.00
8
44111808 - Reglas t
2.3.9.2.02
REGLA
400
UD
50
20,000.00
9
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
400
UD
40
16,000.00
10
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
MOCHILA
410
UD
1,300
533,000.00
1.2
Lote 2
Impresión y encuadernación 3
-
Subtotal
822,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
IMPRESION DE FLAYERS (ASEGURA LA PROTECCION DE SALUD DE TUS HIJOS)
350,000
UD
0.77
269,500.00
2
82121507 - Impresión de p
(...)
82121507 - Impresión de papelería o formularios comerciales
2.2.2.2.01
IMPRESION DE FLYERS (BENEFICIOS Y PRESTACIONES DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD)
350,000
UD
1.58
553,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1815641
Informe final de la selección DO1.AWD.1815641
22/08/2025 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.690449
La lista de oferentes del proceso DIDA-DAF-CM-2025-0031 publicada por Dirección de Información y Defensa Afiliados Seguridad Social
21/08/2025 16:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1917049
Publicación modificación
13/08/2025 16:12
(UTC -4 hours)
Detail