Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
660,407 Dominican Pesos
Request Reference:
POLITUR-DAF-CM-2025-0016
Request Name:
SOLICITUD COMRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMRA DE PRODUCTOS Y UTILES DE LIMPIEZA,-PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA DIRECCION CENTRAL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/08/2025 17:00:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/08/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,728.40
DOP
Budget Appropriation Value
54,728.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
30,798.00
DOP
30,798.00
DOP
View
2.3.2.2.01
23,930.40
DOP
23,930.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud compra de productos y útiles de limpieza, para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.
54,728.40
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755781683770Z96WT
1
54,728.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/08/2025 15:06:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/08/2025 14:43:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/08/2025 23:14:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/08/2025 09:53:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/08/2025 10:04:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta_Aprobacion_Inicio_Proceso_y_Especificaciones_Tecnicas_signed.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones_Tecnicas_y_Terminos_de_Referencia_signed.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Oferta técnica
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Solicitud_de_Compras_signed.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1815005
20/08/2025 16:25
569,821.79 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/08/2025 16:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
299,506.8 Dominican Pesos
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Comercial Pérez Luciano, SRL
148,444.59 Dominican Pesos
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Garena, SRL
67,142 Dominican Pesos
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Bassy Comercial, SRL
54,728.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición Materiales Gastable de Limpieza
-
Subtotal
660,407.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR (CAJAS 12/1)
20
CAJ
3,400
68,000.00
2
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
ALFOMBRAS PARA PUERTAS, 30 X 17
20
UD
980
19,600.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO COLOR GRIS
300
UD
30
9,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO (CAJAS 6/1)
35
CAJ
660
23,100.00
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE (CAJAS 6/1)
25
CAJ
1,015
25,375.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN (CAJAS 6/1)
35
CAJ
1,540
53,900.00
7
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR DE INODORO-GOMA
30
UD
210
6,300.00
8
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO (FUNDAS 3X10 SACO DE 30LBS.)
30
UD
1,395
41,850.00
9
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
30
UD
1,677
50,310.00
10
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE JABOM LIQUIDO
30
UD
1,593
47,790.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
120
UD
198.1
23,772.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLÁSTICAS DE 55GLS. (PAQUETES 100/1)
70
UD
800
56,000.00
13
42281601 - Soluciones de
(...)
42281601 - Soluciones de decontaminación
2.3.7.2.99
GEL ANTIBACTERIAL (CAJAS 6/1)
5
CAJ
8,270
41,350.00
14
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
INSECTICIDA EN SPRAY (CAJAS 12/1)
15
CAJ
2,855
42,825.00
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE MANCHAS PARA PISOS Y LOSETAS (CAJAS 6/1)
30
CAJ
1,239
37,170.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO (PAQUETES 48/1)
20
UD
1,925
38,500.00
17
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO.32
120
UD
210
25,200.00
18
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRA COLOR VARIADO (PAQUETES 36/1)
5
UD
2,315
11,575.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DESINFECTANTE
35
UD
1,050
36,750.00
20
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLA PARA COCINA
60
UD
34
2,040.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1815005
Informe final de la selección DO1.AWD.1815005
20/08/2025 16:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.688890
La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CM-2025-0016 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo
18/08/2025 15:06
(UTC -4 hours)
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