Contract Notice Detail
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Base Total Price:
310,000 Dominican Pesos
Request Reference:
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2025-0022
Request Name:
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CESAR NICOLAS PENSON 91 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2025 14:01:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/08/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/08/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
252,849.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
31,830.17
DOP
----
View
2.3.3.2.01
221,018.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.
252,849.07
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755020890532twxqn
1
252,849.07
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/08/2025 11:46:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/08/2025 17:45:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/08/2025 22:06:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/08/2025 15:31:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/08/2025 16:16:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/08/2025 17:18:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/08/2025 11:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/08/2025 11:59:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/08/2025 13:30:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/08/2025 13:50:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
05/08/2025 13:57:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Carta materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Carta materiales de limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha materiales de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de Pliego de Condiciones para Proceso DAF-CM-2025-0022.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1810523
12/08/2025 13:12
310,822.47 Dominican Pesos
Final Report:
12/08/2025 13:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL
57,973.4 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
252,849.07 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
310,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de desinfectante para piso (Ver documentos adjuntos)
100
UD
300
30,000.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de cloro (Ver documentos adjuntos)
100
UD
80
8,000.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilleta de baño (Ver documentos adjuntos)
80
UD
2,000
160,000.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores (Ver documentos adjuntos)
50
UD
100
5,000.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de papel de baño (Ver documentos adjuntos)
100
UD
700
70,000.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de jabón liquido de manos (Ver documentos adjuntos)
24
UD
100
2,400.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galones de jabón para fregar (Ver documentos adjuntos)
12
UD
150
1,800.00
8
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Paquetes de toalla microfibra (Ver documentos adjuntos)
10
UD
1,600
16,000.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Paquetes de ambientadores (Ver documentos adjuntos)
3
UD
1,900
5,700.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardos de funda negra (Ver documentos adjuntos)
5
UD
900
4,500.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardos de servilleta de cocina (Ver documentos adjuntos)
5
UD
1,000
5,000.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de servilleta de mano doblado (Ver documentos adjuntos) en C
1
UD
1,600
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1810523
Informe final de la selección DO1.AWD.1810523
12/08/2025 13:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.686579
La lista de oferentes del proceso Biblioteca Nacional-DAF-CM-2025-0022 publicada por Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña
12/08/2025 11:46
(UTC -4 hours)
Detail