Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
299,999 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2025-0019
Request Name:
SERVICIO E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ONE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ONE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,338.00
DOP
Budget Appropriation Value
34,338.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
34,338.00
DOP
34,338.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ONE
34,338.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754421478902Xv7ct
1
34,338.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/08/2025 13:48:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/07/2025 16:48:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/07/2025 12:12:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/07/2025 13:10:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/07/2025 13:48:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/07/2025 13:54:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 0019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION A PROCESO 0019.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1806427
05/08/2025 14:42
223,467.39 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/08/2025 14:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
A.Z. Print Shop, SRL
189,129.39 Dominican Pesos
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SERVICIO DE CARNETIZACION
A.Z. Print Shop, SRL
34,338 Dominican Pesos
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INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Servicio para carnetización de la Institución
-
Subtotal
260,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82131604 - Servicios de e
(...)
82131604 - Servicios de estudio fotográfico o fotos fijas
2.2.9.1.01
SERVICIO DE CARNETIZACIÓN DE 359 COLABORADORES DE LA ONE
1
UD
260,000
260,000.00
Mis observaciones:
INCLUYE TOMA DE FOTOGRAFIAS, DISEÑO E IMPRESION DE 359 CARNETS EN PVC
1.2
Lote 2
INSUMOS PARA CARNET
-
Subtotal
39,999.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
ADQUISICIÓN DE LANYARS COLOR NEGRO PARA CARNET
300
UD
83.33
24,999.00
3
55121807 - Porta producto
(...)
55121807 - Porta productos de identificación o accesorios
2.3.9.8.02
ADQUISICIÓN DE YOYOS PORTA CARNET COLOR NEGRO
200
UD
75
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1806427
Informe final de la selección DO1.AWD.1806427
05/08/2025 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.684179
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2025-0019 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
05/08/2025 13:48
(UTC -4 hours)
Detail