Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
274,770 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2025-0028
Request Name:
Compra de Material de Limpieza T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Material de Limpieza T3
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/07/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2025 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/07/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2025 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
62,872.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
23,798.85
DOP
----
View
2.3.9.9.05
35,422.66
DOP
----
View
2.3.9.9.01
3,650.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
62,872.43
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
62,872.43
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2025 14:35:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/07/2025 09:50:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/07/2025 11:06:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/07/2025 15:24:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/07/2025 16:39:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/07/2025 10:51:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE ADQUISICIÓN.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Other
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TERMINOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1794113
15/07/2025 09:41
240,615.37 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/07/2025 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
62,872.43 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
151,015.22 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
26,727.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Almacén / Materiales de Limpieza T3
-
Subtotal
274,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo grueso
30
UD
12
360.00
2
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillola la máquina
60
UD
20
1,200.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro (galon)
160
UD
80
12,800.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante p/piso (galon)
150
UD
115
17,250.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Vinagre blanco
60
UD
78
4,680.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica
24
UD
135
3,240.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Removedor de manchas (Galon)
12
UD
275
3,300.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 18x24 Negra F/100
60
UD
135
8,100.00
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 36x54 Negra F/100
40
UD
600
24,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 8x10 F/100
30
UD
205
6,150.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica roja 30 gls f/100
80
UD
600
48,000.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica roja 55 gls paquetes
50
UD
1,150
57,500.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Funda plástica 28 x 35 Negra p/100
80
UD
350
28,000.00
14
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Guantes fuertes negros "l"
40
UD
110
4,400.00
15
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Desinfectante aerosol antibacterial
24
UD
500
12,000.00
16
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (saco)
6
UD
1,015
6,090.00
17
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Desgrasante para estufa y Estractores (galon)
1
UD
200
200.00
18
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
Suaper #36
40
UD
160
6,400.00
19
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Tarro plástico 116 oz con tapa
40
UD
65
2,600.00
20
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador aerosol
36
UD
125
4,500.00
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador P/Inodoros
600
UD
40
24,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1794113
Informe final de la selección DO1.AWD.1794113
15/07/2025 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.675328
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2025-0028 publicada por Hospital Docente SEMMA
11/07/2025 14:35
(UTC -4 hours)
Detail