Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,492,536 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2025-0065
Request Name:
Adquisición de materiales para el Departamento de Educación Tributaria y Gerencia de Servicios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para el Departamento de Educación Tributaria y Gerencia de Servicios
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/06/2025 17:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/06/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/06/2025 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
14/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,762.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
8,099.99
DOP
----
View
2.3.9.4.01
2,384.99
DOP
----
View
2.3.9.9.05
18,374.96
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,500.02
DOP
----
View
2.3.6.3.04
7,425.01
DOP
----
View
2.3.9.2.02
17,977.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
55,762.47
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
cm-0217
1
55,762.47
DOP
Vencido
Cuota Korex.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2025 12:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2025 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/06/2025 16:24:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/06/2025 18:57:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/07/2025 11:53:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Relación Materiales Solicitados SAP DET y GECC.xlsx
Other
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Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docx
Other
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
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ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1791331
09/07/2025 14:34
671,008.57 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/07/2025 14:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Franquicias Promocionales del Caribe O&B, SRL
615,246.1 Dominican Pesos
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Korex SRL
55,762.47 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales para uso de la Gcia Grandes Contribuyentes y Educación Tributaria DGI
-
Subtotal
1,492,536.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Caja de lápices de colores de 6 unidades parea estudiantes primarias. Caja de cartón, lápices de cera, colores variados.
400
UD
30
12,000.00
2
24122002 - Botellas de pl
(...)
24122002 - Botellas de plástico
2.3.9.9.05
Chupi, Botella verde de plástico para bebidas con logo institucional impreso.
500
UD
150
75,000.00
3
60121224 - Pintura de enm
(...)
60121224 - Pintura de enmascarar para acuarela líquida
2.3.7.2.06
Kit Pinta Caritas, set de pinturas con bases de figuras (hipoalergénicas y fáciles de retirar)
10
UD
500
5,000.00
4
24102208 - Infladores de
(...)
24102208 - Infladores de aire
2.3.6.3.04
Maquina inflaglobos eléctricas
3
UD
3,000
9,000.00
5
60124514 - Juguetes tácti
(...)
60124514 - Juguetes táctiles
2.3.9.2.02
Impresión de juegos para estudiantes: Twitter y Bingo de los Impuestos.
3
UD
5,000
15,000.00
6
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bidón de aluminio de 16 oz. con tapón de seguridad a rosca y mosquetón metálico.
1,200
UD
595.78
714,936.00
7
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01
Mochila de cuerdas suaves en poliéster con cuerdas auto cierre en color verde, argollas metálicas
500
UD
245.9
122,950.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Medallas en metal, redondas, tiro y retiro, en bronceado, plateado y dorado.Cordón tricolor.
187
UD
650
121,550.00
9
49101701 - Medallas
2.3.9.9.05
Placa de reconocimiento Elaborada en acrílico con una altura de 8 pulgadas.
5
UD
5,000
25,000.00
10
49101704 - Placas
2.3.9.9.05
Bolígrafos de Estación Rollamech color negro tinta azul
25
UD
1,650
41,250.00
11
60101401 - Insignias
2.3.9.9.05
Repuesto para Bolígrafos de Estación Rollamech, tinta color negro y azul.
50
UD
185
9,250.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Pin metálico dorado 100% personalizable para marcaje a todo color
50
UD
800
40,000.00
13
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
Lapiceros sublimados, tinta color negro y azul.
800
UD
350
280,000.00
14
53121705 - Estuches para
(...)
53121705 - Estuches para equipos
2.3.2.3.01
Puntero Diseño ergonómico, de batería, con memoria que permita acceder y manipular datos de forma indirecta.
8
UD
2,500
20,000.00
15
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Pelotas en Material polietileno blando, tamaño 6.5 cm, multicolor
2
UD
800
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1791331
Informe final de la selección DO1.AWD.1791331
09/07/2025 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.674069
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2025-0065 publicada por Dirección General Impuestos Internos
09/07/2025 12:02
(UTC -4 hours)
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