Contract Notice Detail
Summary Information

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1,776,250 Dominican Pesos
 
MERCADOM-DAF-CM-2025-0017 
ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/06/2025 13:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/06/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2025 13:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2025 13:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
135,329.13 DOP
135,329.13 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01135,329.13  DOP
135,329.13  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA135,329.13  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1751038325762toFN91135,329.13  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/06/2025 14:05:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
12/06/2025 14:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/06/2025 16:33:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
13/06/2025 15:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
18/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
18/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
27/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
27/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
REQUISICION ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLCITUD DE COMPRA ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA ADM ADQ DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Especificaciones Técnicas Adq de Suministro de Limpieza.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.178511227/06/2025 11:141,599,496.73 Dominican PesosActive
    Final Report:27/06/2025 11:14Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Inversiones Sanfra, SRL71,089.1 Dominican Pesos
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    Provesol Proveedores De Soluciones, SRL135,329.13 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL1,393,078.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQ SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,776,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO10UD1,09510,950.00
    
 
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON DE CUAVA LIQUIDO500GAL17085,000.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DEMANO30GAL1504,500.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE CON OLOR BARIOS OLORES500GAL355177,500.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO500GAL8040,000.00
    
 
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER CON PALO DE HILO NO 40250UD27067,500.00
    
 
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA500PAQ1,152576,000.00
    
 
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO HIGIENICO 1/12500PAQ1,035517,500.00
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY BARIOS OLORES20CAJ1,37527,500.00
    
 
10
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS25PAQ1,30032,500.00
    
 
11
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA60UD1106,600.00
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN TARRO100UD16016,000.00
    
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE LIMPIEZA IND NEGROS EN PARES500UD12060,000.00
    
 
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS CON SU PALO200UD17034,000.00
    
 
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPONJA DE FREGAR100UD303,000.00
    
 
16
14111701 - Pañuelos facia(...)
2.3.3.2.01TOALLITAS HUMRDAS200UD23146,200.00
    
17
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS DESCALIN50GAL58529,250.00
    
 
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE DE FREGAR100UD353,500.00
    
 
19
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE AMBIENTADOR ELECTRICO25UD47011,750.00
    
20
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES25GAL1804,500.00
    
 
21
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01KLEENER100UD22522,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
27/06/2025 11:14 (UTC -4 hours)
Detail
24/06/2025 14:05 (UTC -4 hours)
Detail
11/06/2025 14:42 (UTC -4 hours)
Detail