Contract Notice Detail
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Base Total Price:
867,536 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2025-0035
Request Name:
Adquisición Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2025 15:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/05/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/05/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/05/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2025 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
853,859.80
DOP
Budget Appropriation Value
853,859.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
744,591.80
DOP
744,591.80
DOP
View
2.3.3.2.01
53,808.00
DOP
53,808.00
DOP
View
2.3.6.3.04
55,460.00
DOP
55,460.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición Materiales de Limpieza
853,859.80
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17485530815205ySnp
1
853,859.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2025 16:55:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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espec. tecnicas 0035.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta de aprobacion 0035.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ACTA SIMPLE DE AUTORIZACION .pdf
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solicitud 0035.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1771055
29/05/2025 16:59
853,859.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/05/2025 16:59
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Contract Value
Document(s)
Elgi-tex, SRL
853,859.8 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
867,536.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
ambientador p/oficina 8onz
50
UD
348.1
17,405.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardo de funda p/basura 55 gls 100/1
50
UD
814.2
40,710.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardo de funda p/basura 17x22 100/1
50
UD
230.1
11,505.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
fardo de funda p/basura 35 gls 100/1
50
UD
466.1
23,305.00
5
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
fardo servilleta 10 paq/1 500/1
10
UD
1,357
13,570.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
fardo papel higienico jumbo 12/1
30
UD
1,357
40,710.00
7
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
saco de detergente 30 lbs
50
UD
1,947
97,350.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escoba plastica con su palo
200
UD
206.5
41,300.00
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
pala recoger basura
75
UD
177
13,275.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
lanilla microfibra 16x16
50
UD
112.1
5,605.00
11
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
brillo verde
250
UD
33.04
8,260.00
12
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
cepillo de inodoro
300
UD
265.5
79,650.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suaper de algodon no.28
50
UD
265.5
13,275.00
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suaper de goma
100
UD
466.1
46,610.00
15
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
cepillo de pared
50
UD
135.7
6,785.00
16
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
rastrillo plastico
100
UD
560.5
56,050.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escobillon grande con su palo
50
UD
702.1
35,105.00
18
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
tanque de cloro 55 gls
5
UD
9,676
48,380.00
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
tanque de mistolin 55 gls
5
UD
11,269
56,345.00
20
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
tanque de pinol 55 gls
3
UD
11,269
33,807.00
21
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
tanque de acido muriatico de 55 gls
1
UD
17,405
17,405.00
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
tanque de jabon liquido 55 gls
5
UD
12,390
61,950.00
23
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
tanque de decalin 55 gls
3
UD
18,644
55,932.00
24
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
tanque de desgrasante 55 gls
1
UD
23,423
23,423.00
25
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
tanque de limpia cristales 55 gls
1
UD
19,824
19,824.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1771055
Informe final de la selección DO1.AWD.1771055
29/05/2025 16:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.660160
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2025-0035 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
29/05/2025 16:55
(UTC -4 hours)
Detail