Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,140,000 Dominican Pesos
Request Reference:
UASD-DAF-CM-2025-0039
Request Name:
Adquisición de Suministros para Encuadernación.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministros para Encuadernación.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
EDITORA UNIVERSITARIA Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/05/2025 17:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
19/05/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
308,452.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
308,452.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Suministros para Encuadernación.
308,452.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0039
1
1,140,000.00
DOP
Vencido
Certificación editable.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/05/2025 15:16:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2025 16:55:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/05/2025 10:18:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033 Oferta Economica.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (6).docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Acto de apoderamiento editable.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificación editable.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria editable.pdf
Other
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Especificaciones Tecnicas editable.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud editable.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1766007
21/05/2025 10:00
308,452 Dominican Pesos
Final Report:
21/05/2025 10:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
308,452 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
T2- INSUMOS PARA ENCUADERNACION
-
Subtotal
1,140,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Kilo de Cola granulada Hot Melt.
500
UD
700
350,000.00
2
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Galón de cola liquida.
200
UD
1,000
200,000.00
3
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Resma de Cartonite calibre 12 de 26"x40".
50
UD
8,500
425,000.00
4
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
Rollo de Pan de Oro Plateado de 8-1/2" pulgadas y 200' pies de largo.
30
UD
5,500
165,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1766007
Informe final de la selección DO1.AWD.1766007
21/05/2025 10:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.654445
La lista de oferentes del proceso UASD-DAF-CM-2025-0039 publicada por Universidad Autonoma de Santo Domingo
14/05/2025 15:16
(UTC -4 hours)
Detail