Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,196,340.38 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2025-0039
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA APRA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA APRA USO DE LA INSTITUCION AÑO 2025
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2025 16:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
08/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
09/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/05/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,459.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
401,459.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
401,459.60
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CC-CM-0151
1
401,459.60
DOP
Vencido
CUOTA EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2025 10:54:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
29/04/2025 09:15:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/04/2025 11:09:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/04/2025 16:38:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/04/2025 09:49:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
30/04/2025 12:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
30/04/2025 13:15:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
30/04/2025 14:59:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
30/04/2025 15:46:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2. DGII-DAF-CM-2025-0039 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
3. DGII-DAF-CM-2025-0039 ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docx
Other
Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
Download
1. DGII-DAF-CM-2025-0039 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
4. DGII-DAF-CM-2025-0039 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1773511
03/06/2025 11:04
968,277.32 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/06/2025 11:04
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soluciones Greikol, SRL
360,087.62 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL
206,730.1 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
401,459.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición articulos de Limpieza para uso de la Institución T2-2025
-
Subtotal
829,004.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de base plástica para limpieza general, de cerdas flexibles, con palo de madera, empacadas en cajas de 12/1.
332
UD
173.84
57,714.88
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica negra para basura de 70 galones (100/1)
115
PAQ
952.08
109,489.20
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de goma color negro
715
UD
126.2
90,233.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Mapo (suape) no. 32, 100% algodón blanco
187
UD
230.84
43,167.08
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Mapo (suape) no. 36, 100% algodón blanco
355
UD
233.44
82,871.20
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja doble uso para fregar con brillo verde
1,010
UD
137.77
139,147.70
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica negra de 13 galones 24 x 30, calibre 90/100 (100/1)
691
PAQ
66.32
45,827.12
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica negra de 4 galones 18 x 22, calibre 90/100 (100/1)
356
PAQ
530.98
189,028.88
9
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador para papel protector de inodoro
50
UD
1,430.5
71,525.00
1.2
Adqusición de Insumos de limpieza para uso de la Institución T2-2025
-
Subtotal
367,336.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro: Formula líquida de uso doméstico, presentación en galón. Empaque cajas 6/1.
2,120
UD
88.44
187,492.80
2
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpiador Desgrasante Concentrado Biodegradable
7
UD
470
3,290.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón en espuma para manos
1,012
UD
174.46
176,553.52
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1773511
Informe final de la selección DO1.AWD.1773511
03/06/2025 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.661257
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2025-0039 publicada por Dirección General Impuestos Internos
03/06/2025 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.649469
Debe presentar muestra de los artículos cotizados desde el 28/04/2025 de 8:00 am a 5:00 pm; hasta el 05/05/2025 a las 12:00 m.
30/04/2025 09:01
(UTC -4 hours)
Detail