Contract Notice Detail
Summary Information

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1,055,000 Dominican Pesos
 
CULTURA-DAF-CM-2025-0001 
ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA SEDE, SUS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA SEDE, SUS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. GEORGE WASHINGTON Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

25/02/2025 15:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/03/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,055,000.00 DOP
590,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.011,055,000.00  DOP
590,000.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740499412596saY4E2963,390.00  DOPLink
2026EG1768311191576M8iy61590,000.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/03/2025 09:49:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
05/03/2025 12:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
06/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
AGUA POTALE DAF CM 2025 0001PLIEGO BIENES COMPRAS MENORES.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ACTA DE INICIO APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES Y DESGINACION DE PERITOS DEBAJO DEL UMBRAL Y COMPRAS MENORES.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Convocatoria CULTURA-DAF-CM-2025-0001.pdfOtherDownload
SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal (1).docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica (1).docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F036_Equipos_Oferente.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State  
   DO1.AWD.173290514/03/2025 14:31882,390 Dominican PesosActive  
    Final Report:14/03/2025 14:31Download
   
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lotAwarded lot
    Planeta Azul, SA882,390 Dominican Pesos
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 LOTE 2- ADQUISICION DE AGUA PARA LA SEDE Y DEPENDENCIASLOTE 2- ADQUISICION DE AGUA PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS
   DO1.AWD.173241014/03/2025 14:3681,000 Dominican PesosActive  
    Final Report:14/03/2025 14:36Download
   
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 Awarded lotAwarded lot
    Planeta Azul, SA81,000 Dominican Pesos
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 LOTE 1- ADQUISICION AGUA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025LOTE 1- ADQUISICION AGUA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Lote 1LOTE NO. 1 ADQUISICION AGUA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025-
    
Subtotal
90,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Fardos de agua de botellitas de 500 ml, 20/1600UD15090,000.00
 1.2  
 Lote 2LOTE NO.2 ADQUISICION DE AGUA PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS-
    
Subtotal
965,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Fardos de agua de botellitas de 500 ml, 20/12,000CAJ150300,000.00
    
 
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Rellenado de Botellones de 5 galones10,000UD65650,000.00
    
 
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Agua envasada en material biodegradable (Tetrapack reciclable) 30CAJ50015,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
14/03/2025 14:36 (UTC -4 hours)
Detail
14/03/2025 14:31 (UTC -4 hours)
Detail
14/03/2025 09:49 (UTC -4 hours)
Detail