Contract Notice Detail
Summary Information

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136,880.98 Pesos Dominicanos
 
ETED-DAF-CD-2025-0072 
SERVICIOS DE IMPRESION EN TOLA DE METAL Y VINIL DE 14X44 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SERVICIOS DE IMPRESION EN TOLA DE METAL Y VINIL DE 14X44 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

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21 days ago (20/02/2025 16:35:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:48:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (20/02/2025 16:59:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
136,880.98 DOP
136,880.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01136,880.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202560000039802025136,880.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/02/2025 12:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/02/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
cf 0072.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
001 0072.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
001 0072.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
001 0072.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.172131821/02/2025 12:18136,880.98 Pesos DominicanosActive
    Final Report:21/02/2025 12:18Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Señalización Total, SRL136,880.98 Pesos Dominicanos
  
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS LUMINICOS-
    
Subtotal
136,880.98
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01LETREROS LUMINICO EN TOLA DE METAL Y VINIL DE 14X44106UD1,291.33136,880.98
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/02/2025 12:18 (UTC -4 hours)
Detail
21/02/2025 12:03 (UTC -4 hours)
Detail