Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
442,856.75 Dominican Pesos
Request Reference:
SDS-DAF-CM-2025-0002
Request Name:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/01/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/01/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/01/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/01/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
31/01/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
633,807.50
DOP
Budget Appropriation Value
633,807.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
633,807.50
DOP
633,807.50
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
633,807.50
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739289646441DY9xl
1
633,807.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/02/2025 14:05:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/01/2025 09:15:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
29/01/2025 20:59:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SDS-DAF-CM-2025-0002 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SDS-DAF-CM-2025-002 ACTO INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SDS-DAF-CM-2025-0002 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SDS-DAF-CM-2025-0002 PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf
Terms and Conditions
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SDS-DAF-CM-2025-0002 CONVOCATORIA.pdf
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FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA F33.docx
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FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA F34.docx
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DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docx
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1707829
05/02/2025 10:01
633,807.5 Dominican Pesos
Active
Final Report:
05/02/2025 10:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
633,807.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
-
Subtotal
442,856.75
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 428 GR. 25 MTS., 4/1
75
CAJ
1,230.25
92,268.75
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA (BAÑO) BLANCO, PREMIUN 8 PILGS X 425 PIES 12/1
70
CAJ
5,008.4
350,588.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1707829
Informe final de la selección DO1.AWD.1707829
05/02/2025 10:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.622378
La lista de oferentes del proceso SDS-DAF-CM-2025-0002 publicada por Superintendencia de Seguros
04/02/2025 14:05
(UTC -4 hours)
Detail