Contract Notice Detail
Summary Information

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Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
238,950 Pesos Dominicanos
 
ETED-DAF-CD-2025-0006 
ADQUISICION DE FARDO DE PAPEL DE BAÑO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE FARDO DE PAPEL DE BAÑO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/01/2025 10:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/01/2025 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Own resources
238,950.00 DOP
238,950.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01238,950.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE FARDO DE PAPEL DE BAÑO238,950.00  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202560000038852025238,950.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/01/2025 10:20:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/01/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Comercial Fenix Espinal, SRLComercial Fenix Espinal, SRL

4.5
0 Recommendation(s)


Contract Documents

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No
Document NameType
CF 0006.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRA 0006.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRA 0006.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRA 0006.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.169950514/01/2025 10:31238,950 Pesos DominicanosActive
    Final Report:14/01/2025 10:31Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Fenix Espinal, SRL238,950 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 DA-ALMAC-2025-026 MATERIALES DE LIMPIEZAS-
    
Subtotal
238,950.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico300UD796.5238,950.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/01/2025 10:31 (UTC -4 hours)
Detail
14/01/2025 10:20 (UTC -4 hours)
Detail