Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,149,875 Pesos Dominicanos
Request Reference:
POLITUR-DAF-CM-2024-0032
Request Name:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/11/2024 12:03:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/11/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/11/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
28/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
02/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/12/2024 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/12/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/12/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
120,950.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
224,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.
345,150.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733234067035DrG6n
1
345,150.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/12/2024 15:37:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/11/2024 11:44:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/11/2024 07:14:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/11/2024 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/11/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud_de_compra_signed.pdf
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acta_aprobacion_inicio_proceso_y_especificaciones_t_cnicas_signed.pdf
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especificaciones_tecnicas_y_terminos_de_referencia_signed.pdf
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO CODIGO DE ETICA POLITUR.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1673559
02/12/2024 19:06
1,045,756.83 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/12/2024 19:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
373,824 Pesos Dominicanos
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Garena, SRL
345,150 Pesos Dominicanos
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Comercial Pérez Luciano, SRL
254,617.1 Pesos Dominicanos
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Victamak Comercial, SRL
72,165.73 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición Materiales Gastable de Limpieza
-
Subtotal
1,149,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Alfombras para puertas, 30 x 17
75
UD
550
41,250.00
2
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01
Alfombras para puertas de baño 20 x 32
75
UD
550
41,250.00
3
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas color negro, azul marino o gris de 20 litros
75
UD
400
30,000.00
4
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas para trapear con exprimidor de suape color negro, azul marino o gris de 20 litros
75
UD
800
60,000.00
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante
80
UD
525
42,000.00
6
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Destapador de Inodoros-goma
50
UD
200
10,000.00
7
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (sacos de 30 libras)
50
UD
1,750
87,500.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
150
UD
250
37,500.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon lavaplatos (cajas 6/1)
65
CAJ
525
34,125.00
10
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05
Letrero Piso Mojado
30
UD
600
18,000.00
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico (paquetes 48/1)
100
PAQ
1,950
195,000.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toallas
50
PAQ
1,800
90,000.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Saca Agua
100
UD
375
37,500.00
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
servilletas (paquetes 5/1)
50
PAQ
975
48,750.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suape
200
UD
400
80,000.00
16
52101509 - Tapetes decora
(...)
52101509 - Tapetes decorativos
2.3.2.2.01
tapetes para sillas
50
UD
1,050
52,500.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas desinfectantes
100
UD
625
62,500.00
18
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toallas para cocina
60
UD
200
12,000.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Microfibras 16 x 16
100
UD
100
10,000.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones con tapa para oficina, color negro o gris de 20 litros
100
UD
800
80,000.00
21
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones para baño con pedestal, color blanco o crema, de 20 litros
100
UD
800
80,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.609260
adjudicacion de Materiales de Limpieza
04/12/2024 12:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1673559
Informe final de la selección DO1.AWD.1673559
02/12/2024 19:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.608336
La lista de oferentes del proceso POLITUR-DAF-CM-2024-0032 publicada por Dirección Central de Policía de Turismo
02/12/2024 15:37
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.606704
RE: Solicitud Información Aclaratoria
27/11/2024 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.606450
Solicitud Información Aclaratoria
26/11/2024 20:38
(UTC -4 hours)
Detail