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Base Total Price:
265,744.32 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0041
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2024 15:02:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/10/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
30/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
06/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,293.20
DOP
Budget Appropriation Value
200,293.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
200,293.20
DOP
200,293.20
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
200,293.20
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731416288523SxfES
1
200,293.20
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2024 12:04:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/10/2024 11:53:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/10/2024 15:33:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
24/10/2024 16:27:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
24/10/2024 17:37:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
24/10/2024 19:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
25/10/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
25/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
25/10/2024 11:13:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
25/10/2024 11:54:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
25/10/2024 13:42:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1658442
08/11/2024 09:04
256,844.33 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/11/2024 09:04
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Contract Value
Document(s)
Edyjcsa, SRL
200,293.2 Pesos Dominicanos
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Vanez Multiservices, S.R.L.
56,551.13 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
9,675.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PAG ( DE CALIDAD )
12
UD
346.83
4,161.96
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLOS PRE- TINTADOS DE ( CALIDAD )
12
UD
42.91
514.92
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
ARCORDEONES PARA DOCUMENTO 8 1/2 X 11 ( DE CALIDAD )
3
UD
263.12
789.36
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE O BINDER # 3
12
UD
271.36
3,256.32
5
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON ( DE BUENA CALIDAD
144
UD
6.62
953.28
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
256,068.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZUL
432
UD
14.73
6,363.36
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2/ X 11
10
CAJ
371.7
3,717.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR
100
CAJ
51.82
5,182.00
9
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDA DE GOMAS
100
CAJ
36.31
3,631.00
10
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
BATERIA O PILA TRIBLE AAA
48
PAQ
280.33
13,455.84
11
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS DE RALLAS PEQUEñA
24
UD
27.12
650.88
12
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 14
6
RESMA
413
2,478.00
13
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
700
RESMA
283.48
198,436.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IL 3 X 3 ( DE CALIDAD )
288
UD
24.78
7,136.64
15
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IL- 3 X 2 DE ( CALIDAD )
144
UD
23.12
3,329.28
16
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IL 3 X 5 DE ( CALIDAD )
144
UD
46.25
6,660.00
17
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS CGRUESOS Y DE CALIDAD
36
UD
37.2
1,339.20
18
25111929 - Sacas
2.3.9.8.01
SACA PUNTA S DE ESCRITORIO DE METAL DE ( CALIDAD)
12
UD
20.25
243.00
20
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 3/4
36
UD
78.63
2,830.68
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA NEGRO ( DE CALIDAD )
12
UD
25.65
307.80
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA ROJO ( DE CALIDAD )
12
UD
25.65
307.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1658442
Informe final de la selección DO1.AWD.1658442
08/11/2024 09:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.599021
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2024-0041 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
07/11/2024 12:04
(UTC -4 hours)
Detail