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Base Total Price:
1,691,045.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0299
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza y para Lavandería.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza y para Lavandería.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/10/2024 16:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
660,888.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
3,392.50
DOP
----
View
2.3.2.1.01
10,384.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
54,752.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
20,060.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
38,114.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
251,163.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
97,350.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
185,673.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpieza y para Lavandería.
660,888.50
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729280436789u1H2L
1
660,888.50
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/10/2024 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/10/2024 13:11:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORISACION 0299_0001.pdf
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APROBADOR 0299_0001.pdf
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F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Ssolicitud 0299_0001.pdf
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especificacion 0299_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1649024
18/10/2024 14:48
1,639,075.54 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nicoff Group, SRL
660,888.5 Pesos Dominicanos
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Cary Industrial, S.A
902,147.84 Pesos Dominicanos
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Cabod, EIRL
76,039.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,691,045.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador para oficina 8 onza.
100
UD
348.1
34,810.00
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Baygon 400ML.
50
UD
442.5
22,125.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fardo de funda para basura 55 GLS 100/1.
300
UD
938.1
281,430.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fardo de funda para basura 17x22 100/1.
250
UD
265.5
66,375.00
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Paquete de servilleta 500/1.
300
UD
206.5
61,950.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higienico jumbo 12/1.
50
UD
1,357
67,850.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de algodon NO. 32.
100
UD
241.9
24,190.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillon
20
UD
584.1
11,682.00
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Saco de detergente 30 LBS.
65
UD
1,933.38
125,669.70
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquete de toallitas microfibra 36/1.
2
UD
2,212.5
4,425.00
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Pala recogedor de basura.
100
UD
177
17,700.00
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillos verde.
200
UD
33.04
6,608.00
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de pared.
30
UD
135.7
4,071.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de goma.
100
UD
466.1
46,610.00
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastrillo plástico.
50
UD
469.64
23,482.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Caja de jabon bola azul.
2
UD
2,236.1
4,472.20
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Tanque de cloro 55 GLS.
3
UD
8,496
25,488.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Tanque de misttolin 55 GLS.
3
UD
10,089
30,267.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Tanque de jabon liquido 55 GLS.
3
UD
12,390
37,170.00
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Tanque de decalin 55 GLS.
3
UD
19,824
59,472.00
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de papel toalla 6/1.
30
UD
1,475
44,250.00
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Cajas de grapas plastica 10,000/1.
10
UD
3,068
30,680.00
1
44122116 - Clips de bolsa
(...)
44122116 - Clips de bolsas
2.3.9.2.01
Cajas de clip para camisa tranparente 500/1.
8
UD
1,209.5
9,676.00
1
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Caja de perchas para camisa 500/1 blanca.
40
UD
3,127
125,080.00
1
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Caja de perchas para pantalones 500/1 blanca.
40
UD
3,127
125,080.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galon de gelaton.
10
UD
5,546
55,460.00
1
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Caja de cartoncillos o maquillas 1000/1.
10
UD
1,091.5
10,915.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Rollo de plasticos clear 500 fundas 24x40.
30
UD
3,304
99,120.00
1
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01
Cartoncillos para perchas de pantalones 1000/1.
8
UD
1,209.5
9,676.00
1
47101604 - Químicos de al
(...)
47101604 - Químicos de alimentación de calderas
2.3.7.2.99
Cubeta tratamiento para caldera 5/1.
8
UD
7,080
56,640.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Botella de quita mancha.
8
UD
2,360
18,880.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galon de piraltec.
8
UD
9,676
77,408.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Caja de papel para impresora 3 1/8 termico 50/1.
1
UD
3,422
3,422.00
1
53141608 - Aguja pasa cin
(...)
53141608 - Aguja pasa cintas
2.3.2.1.01
Agujas para pistola caja 4/1
8
UD
1,416
11,328.00
1
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Caja para sujetar perchas (amarraderas).
10
UD
1,298
12,980.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Botella de quita tinta.
8
UD
2,478
19,824.00
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Caja de suavisantes para ropa 6/1.
10
UD
2,478
24,780.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.592811
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0299 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
18/10/2024 12:54
(UTC -4 hours)
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