Contract Notice Detail
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Base Total Price:
585,209.2 Dominican Pesos
Request Reference:
INEFI-DAF-CM-2024-0047
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Republica de Ecuador Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2024 10:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/10/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
11/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/10/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
414,339.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
21,940.68
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,183.81
DOP
----
View
2.3.9.9.04
961.04
DOP
----
View
2.3.9.8.01
75,075.01
DOP
----
View
2.6.1.1.01
32,627.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
13,631.53
DOP
----
View
2.3.9.6.01
198,312.74
DOP
----
View
2.3.6.2.02
3,380.41
DOP
----
View
2.3.2.2.01
60,918.21
DOP
----
View
2.3.5.4.01
3,309.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
414,339.48
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729110046952MVFr9
1
414,339.48
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/10/2024 14:57:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
30/09/2024 08:48:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/09/2024 09:13:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/09/2024 11:45:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/10/2024 08:58:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
01/10/2024 10:17:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
01/10/2024 14:56:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/10/2024 15:27:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
02/10/2024 08:48:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
02/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso de Integridad Proveedores. V.02.docx
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Formulario Declaración Jurada COMPRAS ART. 14 (1).doc
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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pliego de condiciones cm-0047.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Invitacion.pdf
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Convocatoria.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1648244
16/10/2024 15:36
414,339.49 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/10/2024 15:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roslyn, SRL
414,339.49 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
585,209.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE ROJO #12 AMERICANO
12
UD
8,850
106,200.00
2
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE BLANCO #12 AMERICANO
12
UD
8,850
106,200.00
3
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE VERDE #12 AMERICANO
6
UD
8,850
53,100.00
4
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ROLLO ALAMBRE NEGRO #12 AMERICANO
3
UD
8,850
26,550.00
5
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
DOCENA INTERRUPTOR SENCILLO
3
UD
2,973.6
8,920.80
6
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
DOCENA INTERRUPTOR DOBLE
3
UD
4,602
13,806.00
7
39111810 - Interruptor de
(...)
39111810 - Interruptor de lámpara
2.3.9.6.01
DOCENA INTERRUPTOR TRIPLE
3
UD
5,522.4
16,567.20
8
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE LEVINTON DOBLE
60
UD
295
17,700.00
9
25172406 - Tanques de com
(...)
25172406 - Tanques de combustible
2.3.9.8.01
TANQUE DE GAS R 22
3
UD
17,110
51,330.00
10
25172406 - Tanques de com
(...)
25172406 - Tanques de combustible
2.3.9.8.01
TANQUE DE GAS R 410
6
UD
15,930
95,580.00
11
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE GEL DE MANO
10
UD
1,416
14,160.00
12
13111303 - Espumas de sil
(...)
13111303 - Espumas de silicona
2.3.5.4.01
SILICON ANTIHONGOS
3
UD
1,050.2
3,150.60
13
27112014 - Cortadora de p
(...)
27112014 - Cortadora de pasto
2.6.5.7.01
DESBROZADORA A GASOLINA
1
UD
14,042
14,042.00
14
24102004 - Estanterías pa
(...)
24102004 - Estanterías para almacenaje
2.6.1.1.01
ESTANTE DE METAL PARA ORGANIZAR ALMACEN
2
UD
18,762
37,524.00
15
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON DE MANGUERA PARA LAVAMANOS
3
UD
76.7
230.10
16
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLA PUSH BOTON
3
UD
348.1
1,044.30
17
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE ANGULAR DE 1/2 X 3/8 AMERICANA
3
UD
348.1
1,044.30
18
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLES DE 1/2 X 2 1/2 NIQUELADO
3
UD
41.3
123.90
19
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
LAVAMANOS DE PEDESTAL
1
UD
4,484
4,484.00
20
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS DE ZEBRA 67’’ X 69
2
UD
4,838
9,676.00
21
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS DE ZEBRA 42’’ X 65
1
UD
3,776
3,776.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.591942
Informe Definitivo de Evaluación y Acta de Adjudicacion
16/10/2024 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1648244
Informe final de la selección DO1.AWD.1648244
16/10/2024 15:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.591880
La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CM-2024-0047 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica
16/10/2024 14:57
(UTC -4 hours)
Detail