Contract Notice Detail
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Base Total Price:
349,775.6 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0278
Request Name:
Adquisición de pinturas y materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de pinturas y materiales
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2024 08:05:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/08/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/08/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2024 08:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2024 08:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
349,775.60
DOP
Budget Appropriation Value
349,775.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
2,124.00
DOP
2,124.00
DOP
View
2.3.6.3.04
112,572.00
DOP
112,572.00
DOP
View
2.3.3.1.01
9,912.00
DOP
9,912.00
DOP
View
2.3.7.2.99
23,505.60
DOP
23,505.60
DOP
View
2.3.7.2.06
193,166.00
DOP
193,166.00
DOP
View
2.3.9.1.01
8,496.00
DOP
8,496.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de pinturas y materiales
349,775.60
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17237580957026DifV
1
349,775.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/08/2024 17:07:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion 0278.pdf
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F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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Acta de autorizacion 0278.pdf
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Especificacion tecnica 0278.pdf
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Solicitud de compra 0278.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1616761
15/08/2024 17:26
349,775.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Orega Corporation, SRL
349,775.6 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
349,775.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura gris claro AUE-100 mate
12
UD
7,493
89,916.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura gris oscuro AUE-100 mate
8
UD
9,322
74,576.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura negro AUE-100 mate
2
UD
7,493
14,986.00
1
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
Rollos de papel no.36 x 1000 pies
2
UD
4,956
9,912.00
1
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
Pistolas HVLP de grav. 1.4
6
UD
18,762
112,572.00
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galones de acetona
2
UD
1,062
2,124.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Cajas de lanilla amarilla microfibra 1/24
48
UD
177
8,496.00
1
13111050 - Óxido de polip
(...)
13111050 - Óxido de polipropileno
2.3.7.2.99
Galones de 2k urethane primer surfacer gray
8
UD
2,938.2
23,505.60
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Galones primer gris PPG con catalizador
8
UD
1,711
13,688.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.575015
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0278 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
15/08/2024 17:07
(UTC -4 hours)
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