Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,250,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0187
Request Name:
Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Servicio de impermeabilización de techo.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Servicio de impermeabilización de techo.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
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Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Recinto Emilio Prud´ Homme, Ubicado en Instalaciones Universidad ISA. Ave. Pres. Antonio Guzmán Km. 5 1/2, La Herradura Santiago, República Dominicana Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2024 08:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/08/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/08/2024 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,250,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
1,250,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17225988416122iDEd
4
1,003,862.23
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2024 14:58:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2024 00:45:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/08/2024 20:01:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/08/2024 23:59:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/08/2024 01:24:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/08/2024 01:47:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/08/2024 02:28:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/08/2024 06:40:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
08/08/2024 08:03:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de inicio de expediente_0001_ocred.pdf
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Certificado de apropiacion_ocred.pdf
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Especificaciones tecnicas_0001_ocred.pdf
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Solicitud de compra_0001_ocred.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1628334
09/09/2024 15:53
1,003,862.23 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/09/2024 15:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Desa, SRL
1,003,862.23 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Servicio de impermeabilizacion de techo LNNM
-
Subtotal
1,250,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
Servicio de Impermeabilización de techo
1
UD
1,250,000
1,250,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1628334
Informe final de la selección DO1.AWD.1628334
09/09/2024 15:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.580858
La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2024-0187 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
09/09/2024 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.571478
LISTADO DE PARTIDA
05/08/2024 14:59
(UTC -4 hours)
Detail