Contract Notice Detail
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Base Total Price:
733,618 Pesos Dominicanos
Request Reference:
INPOSDOM-DAF-CM-2024-0019
Request Name:
Adquisicion de materiales de limpieza y desechable de cocina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de materiales de limpieza y desechable de cocina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/07/2024 11:25:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2024 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/08/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
10,030.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
4,720.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,310.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de materiales de limpieza y desechable de cocina
10,030.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
10,030.00
DOP
Vencido
solicitud de existencia de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/08/2024 14:45:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2024 14:34:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/07/2024 16:49:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
31/07/2024 15:16:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
31/07/2024 16:41:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
31/07/2024 22:29:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/08/2024 08:56:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
01/08/2024 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1622818
29/08/2024 12:47
627,614.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
29/08/2024 12:47
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Document(s)
Multiservicios OCNAB, SRL
534,584.83 Pesos Dominicanos
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Equipos Conserjeria y Soluciones Empresarial Muñoz Nuñez, SRL
10,030 Pesos Dominicanos
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JM Distribución, SRL
82,999.37 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISISCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES 3
-
Subtotal
733,618.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO ROLLOS
1,500
UD
149.86
224,790.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
400
UD
295
118,000.00
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
100
GAL
236
23,600.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN OLOR
100
GAL
206.5
20,650.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
150
GAL
188.8
28,320.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE DE 1 LIBRA
140
UD
295
41,300.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON DE FREGAR
5
GAL
212.4
1,062.00
8
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETE DE AZUCAR DE 5 LIBRAS
44
PAQ
295
12,980.00
9
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
CREMORA DE 1.43 LB
5
UD
354
1,770.00
10
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS ABIERTOS NO. 9 500/1
50
PAQ
1,298
64,900.00
11
48101815 - Cucharas de se
(...)
48101815 - Cucharas de servir para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS 1000/1
25
PAQ
1,475
36,875.00
12
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDOS
8
PAQ
1,357
10,856.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS #10 2500/1
5
PAQ
2,445
12,225.00
14
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBETA GRANDE PARA SWAPER CON EXPRIMIDOR
10
UD
413
4,130.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPER NO. 40
50
UD
295
14,750.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA PARA LIMPIAR
100
UD
88.5
8,850.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
100
UD
177
17,700.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICCIDAS
100
UD
200.6
20,060.00
19
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE FREGAR
200
UD
118
23,600.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PARA LIMPIAR
100
UD
177
17,700.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLASTICO
50
UD
295
14,750.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
50
UD
295
14,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1622818
Informe final de la selección DO1.AWD.1622818
29/08/2024 12:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.575324
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2024-0019 publicada por Instituto Postal Dominicano
19/08/2024 14:45
(UTC -4 hours)
Detail