Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,183,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CM-2024-0087
Request Name:
COMPRA DE SUTURAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE SUTURAS. HILO POLIDIOXANONA 2,0 AGUJA ROMA HILO POLIPROPILENO 1,0 AGUJA ROMA HILO CROMICO 1,0 AGUJA ROMA HILO CROMICO 2,0 AGUJA ROMA HILO VICRYL 1,0 AGUJA ROMA HILO VICRYL 4,0 AGUJA CORTANTE HILO VICRYL 2,0 SH AGUJA ROMA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/07/2024 09:15:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/07/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/07/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/07/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/07/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/07/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
203,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
203,880.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
203,880.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE SUTURAS.
203,880.00
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
1
1
203,880.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMETER MCP .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2024 14:35:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/07/2024 11:01:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/07/2024 11:56:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/07/2024 13:35:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/07/2024 17:36:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/07/2024 22:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/07/2024 08:40:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT 87.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
SOL 87.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS sutura.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS sutura.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,183,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO POLIDIOXANONA 2,0 AGUJA ROMA (SOBRES)
180
UD
340
61,200.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO POLIPROPILENO 1,0 AGUJA ROMA (SOBRES)
300
UD
711
213,300.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 1,0 AGUJA ROMA (SOBRES)
300
UD
405
121,500.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 2,0 AGUJA ROMA (SOBRES)
400
UD
525
210,000.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 1,0 AGUJA ROMA (SOBRES)
400
UD
525
210,000.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 4,0 AGUJA CORTANTE(SOBRES)
400
UD
525
210,000.00
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 2,0 SH AGUJA ROMA (SOBRES)
300
UD
525
157,500.00
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