Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
799,999.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDC-DAF-CM-2024-0018
Request Name:
Adquisición de productos de fumigación.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de productos de fumigación, los cuales serán utilizados en los operativos de fumigación que se realizan a nivel nacional por esta institución DGDC.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/06/2024 14:04:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/06/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/07/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/07/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/07/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/07/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2024 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
740,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
617,000.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
123,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de productos de fumigación.
740,900.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720450943930yPVq1
1
740,900.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2024 11:24:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/07/2024 13:42:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación existencia de fondos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Convocatoria.pdf
Other
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SNCC_F033_Of_Economica transporte.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (1).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (1).docx
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA editada.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1596516
02/07/2024 12:18
740,900 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/07/2024 12:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería y Servicios Inse, SRL
740,900 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS DE FUMIGACION
-
Subtotal
799,999.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Litros de insecticida para vectores
150
UD
2,427.33
364,099.50
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Kilos de raticida
10
KG
1,800
18,000.00
3
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Kilos de mosca fran
10
KG
1,800
18,000.00
4
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Litros de piretroides
115
L
2,400
276,000.00
5
51171608 - Glicerina
2.3.4.1.01
Galones de glicerina líquida
70
GAL
1,770
123,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1596516
Informe final de la selección DO1.AWD.1596516
02/07/2024 12:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.561054
La lista de oferentes del proceso DGDC-DAF-CM-2024-0018 publicada por Dirección General de Desarrollo Comunidad
02/07/2024 11:24
(UTC -4 hours)
Detail