Contract Notice Detail
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Base Total Price:
307,068.5 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0027
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS MEDICO PARA EL CENTRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS MEDICO PARA EL CENTRO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/06/2024 12:03:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/06/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
27/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
269,413.50
DOP
Budget Appropriation Value
269,413.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
269,413.50
DOP
269,413.50
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
269,413.50
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17214010052809jptY
1
269,413.50
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2024 09:06:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
18/06/2024 16:10:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/06/2024 11:12:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/06/2024 16:46:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
20/06/2024 09:21:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
20/06/2024 10:53:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
20/06/2024 16:33:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
20/06/2024 21:10:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
21/06/2024 09:31:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
21/06/2024 09:32:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
21/06/2024 10:31:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
21/06/2024 11:03:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1596403
01/07/2024 09:40
269,413.5 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/07/2024 09:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
269,413.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,821.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42192212 - Esterilla o sá
(...)
42192212 - Esterilla o sábana para transferencia de pacientes
2.3.9.3.01
SABANISTA DESECHABLE ( MOVIBLE )
400
UD
35.34
14,136.00
1
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ROLLOS DE ALGODON
50
UD
253.7
12,685.00
1.2
Insumos de Imágenes
-
Subtotal
280,247.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
42131509 - Batas de hospi
(...)
42131509 - Batas de hospital
2.3.9.3.01
BATAS DESECHABLE MANGA CORTA AZUL
4,000
UD
68.32
273,280.00
4
42182013 - Espéculos para
(...)
42182013 - Espéculos para examen vaginal
2.3.9.3.01
ESPECULOS VAGINALES MEDIANO ( M)
100
UD
62.3
6,230.00
55
42221612 - Puertos de iny
(...)
42221612 - Puertos de inyección o llaves de paso o colectores sin aguja de tubos arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
BAJANTE DE SUERO
25
UD
29.5
737.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1596403
Informe final de la selección DO1.AWD.1596403
01/07/2024 09:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.560515
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2024-0027 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
01/07/2024 09:06
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.557560
TRAER MUESTRA
20/06/2024 08:27
(UTC -4 hours)
Detail