Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
667,880 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0232
Request Name:
Adquisición de materiales gastables de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables de oficina
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2024 08:07:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/06/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/06/2024 08:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
26/06/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/06/2024 08:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/06/2024 08:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
667,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
667,880.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
414,180.00
DOP
414,180.00
DOP
View
2.3.7.2.06
22,420.00
DOP
22,420.00
DOP
View
2.3.9.2.01
231,280.00
DOP
231,280.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales gastables de oficina
667,880.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719956533227jNIST
1
667,880.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2024 17:09:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2024 16:12:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/06/2024 18:58:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20240615_FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA SUB-DIRECCIÓN DE C_001.pdf
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20240615_INTENDENCIA GENERAL FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICAN_001.pdf
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20240615_Monto RD$_001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1596537
02/07/2024 17:14
667,880 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
02/07/2024 17:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Psidium Soft, SRL
667,880 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
667,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Cajas de resma de papel 8 1/2x11
43
UD
4,130
177,590.00
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Cajas de resma de papel 8 1/2x13
30
UD
4,248
127,440.00
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Cajas de resma de papel 8 1/2x14
25
UD
4,366
109,150.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toners 85A
12
UD
5,015
60,180.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toners 105A
10
UD
3,304
33,040.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toners 052
10
UD
8,850
88,500.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toners 219A
10
UD
4,956
49,560.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Potes de tinta negra 544
15
UD
448.4
6,726.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Potes de tinta magenta 544
12
UD
448.4
5,380.80
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Potes de tinta azul 544
12
UD
448.4
5,380.80
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
Potes de tinta amarillo 544
11
UD
448.4
4,932.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1596537
Informe final de la selección DO1.AWD.1596537
02/07/2024 17:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.561234
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0232 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
02/07/2024 17:09
(UTC -4 hours)
Detail