Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,540,207.43 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0215
Request Name:
Adquisición de materiales eléctricos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales eléctricos
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2024 12:07:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
04/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
06/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
07/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,269,278.80
DOP
Budget Appropriation Value
1,269,278.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,075,806.00
DOP
1,075,806.00
DOP
View
2.3.9.9.05
83,898.00
DOP
83,898.00
DOP
View
2.3.9.8.02
109,574.80
DOP
109,574.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales eléctricos
1,269,278.80
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718312034631xnbUy
1
1,269,278.80
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2024 11:41:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2024 14:24:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/05/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20240525_FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA SUB-DIRECCIÓN DE C.pdf
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20240525_INTENDENCIA GENERAL FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICAN.pdf
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F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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20240527_Detalle pedido.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1589042
13/06/2024 16:34
1,269,278.8 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/06/2024 16:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Torcons, SRL
1,269,278.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,540,207.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorriente doble de 15 ampere
1
UD
306
306.00
1
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Tomacorriente doble de 20 ampere
80
UD
485.99
38,879.20
1
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Interruptor doble negro 110V
15
UD
431.99
6,479.85
1
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
Interruptor doble chmpage 110V
2
UD
224.99
449.98
1
26121514 - Alambre subter
(...)
26121514 - Alambre subterráneo
2.3.9.6.01
Pies de alambre electrico trenzado thh/thwn awg 1/0 de tierra 220V
3,020
UD
378.78
1,143,915.60
1
26121514 - Alambre subter
(...)
26121514 - Alambre subterráneo
2.3.9.6.01
Pies de alambre de goma 2.5x2
2,500
UD
47.2
118,000.00
1
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Tape super 33.3MM
70
UD
566.4
39,648.00
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo pvc sdr 41 de 3"x19"
58
UD
1,286.2
74,599.60
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Curva pvc reforzada doble campana de 3"
38
UD
920.4
34,975.20
1
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Tape cell pack de goma de 25MM/10M goma
50
UD
885
44,250.00
1
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
Caja electrica ostagonal con ko de 3/4 a 1.5MM
40
UD
967.6
38,704.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1589042
Informe final de la selección DO1.AWD.1589042
13/06/2024 16:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.555679
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0215 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
13/06/2024 11:41
(UTC -4 hours)
Detail