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Base Total Price:
588,330.3 Dominican Pesos
Request Reference:
GANADERIA-DAF-CM-2024-0010
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/05/2024 14:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
09/05/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
16/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/05/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/05/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,959.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
41,595.00
DOP
----
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2.3.9.1.01
27,364.20
DOP
----
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Description
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Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.
68,959.20
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718220746741MLX7p
1
68,959.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2024 09:24:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/05/2024 09:15:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/05/2024 09:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/05/2024 13:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/05/2024 13:47:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/05/2024 15:21:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/05/2024 15:31:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/05/2024 15:49:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/05/2024 15:56:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Codigo de Etica Institucional DIGEGA ..pdf
Other
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PLIEGO G-CM-2024-0010.pdf
Terms and Conditions
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PLIEGO G-CM-2024-0010.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1584203
03/06/2024 10:08
254,293.96 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/06/2024 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
107,061.99 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
10,305.95 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
68,959.2 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
67,966.82 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1591335
28/06/2024 10:59
128,090.23 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/06/2024 10:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
57,219.43 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
68,746.8 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
2,124 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
T2 Papel
-
Subtotal
381,376.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL DE BAÑO PREMIUM 30/1 TRIPLE HOJA, ROLLO 40 M
20
UD
649
12,980.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO PREMIUM 12/1, ROLLO DE 1000 M
50
UD
1,180
59,000.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE BAÑO 24/1, PAQUETICO 100/1
30
UD
1,534
46,020.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE VASO DE CARTON DE CAFE #4 (BLANCO) 1000/1
96
PAQ
2,655
254,880.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJA DE VASOS PLASTICOS #10, CAJA 1000/1
2
PAQ
4,248
8,496.00
1.2
T2-Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
204,122.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE AGUANTES DE GOMA NEGROS EXTRA FUERTES, SIZE M
25
PAQ
159.3
3,982.50
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE AGUANTES DE GOMA NEGROS EXTRA FUERTES, SIZE L
25
PAQ
159.3
3,982.50
3
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLASTICA RESISTENTE P/SUAPEAR CON EXPRIMIDOR DE 18 LT
24
UD
2,950
70,800.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ALMOHADILLA PARA FREGAR (BRILLO VERDE)
50
UD
17.7
885.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE #36 DE ALGODON
24
UD
330.4
7,929.60
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE #32 DE ALGODON
48
UD
295
14,160.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN SPRAY (FRAGANCIA ANTIALERGICAS VARIADAS)
80
UD
188.8
15,104.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRAS AMBIENTADORAS DE BAÑO
100
UD
70.8
7,080.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS DE 55 GLS DE 100 UND C/U
40
PAQ
660.8
26,432.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS 18X24 DE 100 UND C/U
40
PAQ
200.6
8,024.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS 28X36 DE 100 UND C/U
30
PAQ
483.8
14,514.00
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE MICROFIBRAS AMARILLAS
80
UD
88.5
7,080.00
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO EN SACOS DE 30 LB
7
GAL
1,534
10,738.00
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESCALIN(CON ACIDO FOSFORICO DE 3.8 LT)
6
UD
371.7
2,230.20
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO (HOPICLORITO DE SODIO AL 5% DE 3.8 LT
70
UD
135.7
9,499.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA EN PAQUETE DE 5/1
15
UD
112.1
1,681.50
1.3
T1- Herramientas menores
-
Subtotal
2,832.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS PLASTICO TIPO ARAÑA CON PALO DE MADERA
6
UD
472
2,832.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1591335
Informe final de la selección DO1.AWD.1591335
28/06/2024 10:59
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1584203
Informe final de la selección DO1.AWD.1584203
03/06/2024 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.552264
La lista de oferentes del proceso GANADERIA-DAF-CM-2024-0010 publicada por Dirección General de Ganadería
03/06/2024 09:24
(UTC -4 hours)
Detail