Contract Notice Detail
Summary Information

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97,400 Pesos Dominicanos
 
CEIRD-DAF-CD-2024-0026 
QJ- Adquisición Insumos de Cocina para la Institución (Compra Verde) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
QJ- Adquisición Insumos de Cocina para la Institución (Compra Verde) 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/04/2024 11:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/04/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/04/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/04/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
88,418.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0188,418.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición Insumos de Cocina para la Institución (Compra Verde)88,418.96  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1715098053888oDj3n188,418.96  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/05/2024 15:06:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/04/2024 11:55:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acto aprobacion insumo cocina.pdfDownload
FORMULARIO CODIGO DE ETICA DE PROVEEDORES.pdfOtherDownload
ficha tecnica insumos de oficinas segundo llamado.pdfDownload
acto aprobacion insumo limpieza.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.157081407/05/2024 11:3888,418.96 Pesos DominicanosActive
    Final Report:07/05/2024 11:38Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Comercial Fenix Espinal, SRL88,418.96 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Artículos de Limpieza Q2-
    
Subtotal
97,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Vasos no. 4 de cartón eco-amigable 20/5010CAJ1,40014,000.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Vasos no. 6 de cartón eco-amigable 20/5010CAJ1,60016,000.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Vasos no. 8 de cartón eco-amigable 20/5012CAJ2,20026,400.00
    
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Vasos no. 10 de cartón eco-amigable 20/5010CAJ2,50025,000.00
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Platos #6 eco-amigable 20/502CAJ4,4008,800.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Platos #9 eco-amigable 20/502CAJ3,6007,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/05/2024 11:38 (UTC -4 hours)
Detail
01/05/2024 15:06 (UTC -4 hours)
Detail