Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,086,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0017
Request Name:
COMPRA DE CARTUCHOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CARTUCHOS
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2024 15:00:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/04/2024 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/04/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
12/04/2024 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2024 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/04/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,054.40
DOP
Budget Appropriation Value
26,054.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
26,054.40
DOP
26,054.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO
26,054.40
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715091726834iuXnQ
1
26,054.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2024 09:13:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2024 12:33:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/04/2024 17:13:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/04/2024 12:25:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/04/2024 16:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/04/2024 17:02:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
11/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
11/04/2024 09:31:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/04/2024 09:53:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
11/04/2024 12:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
11/04/2024 12:11:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
11/04/2024 13:48:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1562937
22/04/2024 15:38
980,792.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
22/04/2024 15:38
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Contract Value
Document(s)
Multi-Services Winca, SRL
954,738 Pesos Dominicanos
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Vanez Multiservices, S.R.L.
26,054.4 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
20
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON NEGRO 504
4
UD
3,200
12,800.00
21
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON AZUL 504
2
UD
3,200
6,400.00
22
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON AMARILLO 504
2
UD
3,200
6,400.00
23
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON MEGENTA 504
2
UD
3,200
6,400.00
24
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSON NEGRO 544
3
UD
3,200
9,600.00
25
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO TINTA EPSONA AZUL 544
1
UD
3,200
3,200.00
26
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA EPSON AMARILLA 544
1
UD
3,200
3,200.00
27
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA EPSON ROSADO 544
1
UD
3,200
3,200.00
1.2
Insumos de oficina y enseñanza
-
Subtotal
1,035,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 505 A ( 05A)
75
UD
4,200
315,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 283 A ( 83 A )
20
UD
4,200
84,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 226 A ( 26 A )
25
UD
7,000
175,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HPW 1510 ( 151) ORIGINAL
15
UD
12,000
180,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 217 A ( 17 A)
4
UD
4,200
16,800.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 500 A ( 202 A)
8
UD
4,200
33,600.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 501 A (202 A)
6
UD
4,200
25,200.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 502 A ( 202 A)
5
UD
4,200
21,000.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 503 A( 202 A)
5
UD
4,200
21,000.00
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 400 A
8
UD
4,200
33,600.00
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 401 A
6
UD
4,200
25,200.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 402 A
5
UD
4,200
21,000.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 403 A
5
UD
4,200
21,000.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 310 A
2
UD
4,200
8,400.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 311 A
2
UD
4,200
8,400.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 312 A
1
UD
4,200
4,200.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP 313 A
1
UD
4,200
4,200.00
17
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS HP 314 A
2
UD
4,200
8,400.00
18
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS CANON 119
6
UD
4,200
25,200.00
19
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS 436 A ( 36 A)
1
UD
3,800
3,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1562937
Informe final de la selección DO1.AWD.1562937
22/04/2024 15:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.541296
La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2024-0017 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa
22/04/2024 09:13
(UTC -4 hours)
Detail