Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
528,527.9 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0126
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/03/2024 15:01:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/03/2024 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/03/2024 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2024 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2024 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
459,079.00
DOP
Budget Appropriation Value
459,079.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
459,079.00
DOP
459,079.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Materiales de Limpieza
459,079.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712257826859gu8Eo
1
459,079.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/04/2024 11:13:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/03/2024 21:17:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/03/2024 15:07:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
26/03/2024 08:49:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0126_0001.pdf
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Especificacion 0126_0001.pdf
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Acta de aprobacion 0126_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1554223
04/04/2024 13:32
459,079 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/04/2024 13:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Elgi-tex srl
459,079 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
528,527.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador 80 onz
100
UD
165.2
16,520.00
1
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
100
UD
93.22
9,322.00
1
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Destupidor de baño
60
UD
100.3
6,018.00
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
100
UD
4.72
472.00
1
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo de inodoro
100
UD
64.9
6,490.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de goma
150
UD
790.6
118,590.00
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de pared
100
UD
47.2
4,720.00
1
47121812 - Raspadores de
(...)
47121812 - Raspadores de limpieza
2.3.9.1.01
Rastrillo plástico
160
UD
192.34
30,774.40
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillón grande con su palo
50
UD
542.8
27,140.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón bola azul paq. 5/1
110
UD
141.6
15,576.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de funda 100 gls paq. 100/1
100
UD
1,215.4
121,540.00
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Sacos de detergente 30lbs
66
UD
1,557.6
102,801.60
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquetes de fundas de 55 gls 100/1
80
UD
513.3
41,064.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquetes de fundas de 35 gls 100/1
79
UD
348.1
27,499.90
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1554223
Informe final de la selección DO1.AWD.1554223
04/04/2024 13:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.536473
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0126 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
04/04/2024 11:13
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.536428
RE: RE: SEGUIMIENTO A PROCESO
04/04/2024 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.536382
RE: SEGUIMIENTO A PROCESO
04/04/2024 08:54
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.536343
SEGUIMIENTO A PROCESO
03/04/2024 17:01
(UTC -4 hours)
Detail