Contract Notice Detail
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Base Total Price:
189,945.1 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ETED-DAF-CD-2024-0043
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/03/2024 12:12:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/03/2024 12:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/03/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/03/2024 12:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/03/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2024 12:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/03/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,533.86
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
63,605.54
DOP
----
View
2.6.5.2.01
8,948.18
DOP
----
View
2.3.6.4.06
2,379.96
DOP
----
View
2.6.5.7.01
1,480.90
DOP
----
View
2.3.7.2.06
127,208.72
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,883.28
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,130.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
12,897.28
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
222,533.86
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
6000003103
2024
189,945.10
DOP
Vencido
CF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/03/2024 12:46:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/03/2024 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1547628
21/03/2024 13:04
222,533.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/03/2024 13:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FERRETERIA IBEROAMERICA, SRL
222,533.84 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
189,945.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE ALAMBRE DE MADERA
2
UD
168
336.00
2
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
BROCHA ESPECIAL BLANCA #2
15
UD
181
2,715.00
3
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
MOTA ANTIGOTA 9 X1 1/4
20
UD
338.5
6,770.00
4
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA PLASTICAAMARILLA
5
UD
67.2
336.00
5
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJA PLASTICA GRANDE
5
UD
210
1,050.00
6
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
ROLO MANGO REFORZADO ROJO
6
UD
342
2,052.00
7
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL
5
UD
354
1,770.00
8
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
EXTENSION 4 METROS PARA PINTAR
2
UD
1,907.5
3,815.00
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 150
5
UD
81
405.00
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 180
5
UD
81
405.00
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA 220
5
UD
81
405.00
12
23153312 - Herramientas d
(...)
23153312 - Herramientas de avellanado o escariado
2.6.5.7.01
LLANA DE LISA DE ALBAÑIL
2
UD
741
1,482.00
13
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
EXTENSION ALUMINIO 12 PIES
1
UD
2,038
2,038.00
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA DE 80
5
UD
81
405.00
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA DE 100
5
UD
81
405.00
16
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA DE 120
5
UD
26.02
130.10
17
25174418 - Tapetes del ve
(...)
25174418 - Tapetes del vehículo
2.3.9.8.02
MARK TAPE 3/4 VERDE
5
UD
343
1,715.00
18
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE PARA MOTORISTA ROJO
10
UD
139
1,390.00
19
41105701 - Acido nucleico
(...)
41105701 - Acido nucleico inmovilizado en membranas de vidrio o nylon
2.3.7.2.99
ACIDO MURIATICO
10
GAL
350
3,500.00
20
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
MASILLA ELASTOMERICA SILICINIZER
5
UD
2,755
13,775.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA EPOXIGUAR
10
UD
6,461.2
64,612.00
22
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTUTA HIDROFOBICA ANTI-HONGO
2
GAL
21,596
43,192.00
23
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
SELLADOR ELASTICO SILICONIZADO
3
UD
12,414
37,242.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1547628
Informe final de la selección DO1.AWD.1547628
21/03/2024 13:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.533429
La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CD-2024-0043 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana
21/03/2024 12:46
(UTC -4 hours)
Detail