Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,299,270.35 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0046
Request Name:
Recinto 3- LNNM-Licey Al Medio - Adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Recinto 3- LNNM-Licey Al Medio - Adquisición de suministro de limpieza y desechables para la operatividad .
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Recinto Emilio Prud´ Homme, Ubicado en Instalaciones Universidad ISA. Ave. Pres. Antonio Guzmán Km. 5 1/2, La Herradura Santiago, República Dominicana Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/03/2024 17:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2024 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
328,633.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
73,871.16
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,210.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
243,552.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago materiales de limpieza
328,633.16
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712669921124hbait
1
328,633.16
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/04/2024 14:52:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/03/2024 00:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/03/2024 09:29:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/03/2024 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/03/2024 11:48:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/03/2024 11:50:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/03/2024 15:36:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
12/03/2024 16:04:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
12/03/2024 16:07:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
12/03/2024 16:49:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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Especificaciones tecnicas_ocred.pdf
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Solicitud de compra_ocred.pdf
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Certificado de apropiacion_ocred.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1553730
04/04/2024 11:50
1,056,805.26 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/04/2024 11:50
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Distribuidora Rokary, SRL
299,130 Pesos Dominicanos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
328,633.16 Pesos Dominicanos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
140,125 Pesos Dominicanos
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Suplidora Leopeña, SRL
48,757.6 Pesos Dominicanos
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Suplimade Comercial, SRL
240,159.5 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición materiales de limpieza LNNM
-
Subtotal
1,299,270.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
Ambientador para Oficina (Ver TDR)
100
UD
300
30,000.00
2
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Agente de espuma (Ver TDR)
20
UD
690
13,800.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura (Ver TDR)
12,000
UD
15
180,000.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro (gal) (Ver TDR)
400
UD
130
52,000.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura (Ver TDR)
20
UD
288
5,760.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura (Ver TDR)
8
UD
431
3,448.00
7
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura (Ver TDR)
6
UD
479
2,874.00
8
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cesto de basura (Ver TDR)
6
UD
479
2,874.00
9
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas plástica (caja de 1000 unidades (Ver TDR)
15
UD
479
7,185.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Cubetas para limpiar (Ver TDR)
12
UD
230
2,760.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante para uso doméstico (gal) (Ver TDR
350
UD
164
57,400.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador multiusos (Ver TDR)
20
UD
950
19,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba (Ver TDR)
50
UD
230
11,500.00
14
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes plásticos p/limpieza “L” (par) (Ver TDR)
40
UD
81
3,240.00
15
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
Guantes de Caucho # 12 (par) (Ver TDR)
40
UD
92
3,680.00
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro para vegetales (Ver TDR)
2
UD
2,500
5,000.00
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
125
UD
300
37,500.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido para mano (galón) (Ver TDR)
125
UD
300
37,500.00
19
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de Fregar en Pasta (Ver TDR)
30
UD
3,508.33
105,249.90
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiadores de Pisos (gal) (Ver TDR)
10
UD
207
2,070.00
21
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Toalla o lanilla en tela (Ver TDR)
100
UD
52
5,200.00
22
24141514 - Películas para
(...)
24141514 - Películas para empacar
2.3.5.5.01
Papel PVC (rollo 18 pulgadas x 2000 pies) (Ver TDR)
25
UD
2,453.6
61,340.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico rollo grande (fardo 12/1) (Ver TDR)
150
DOC
1,208
181,200.00
24
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandejas Foam no. 6 (Ver TDR)
14
CAJ
1,725
24,150.00
25
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Bandejas plásticas (Ver TDR)
900
UD
6
5,400.00
26
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de fregar liquido (gal) (Ver TDR)
10
UD
138
1,380.00
27
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Detergente para maquina lava vajilla (Ver TDR)
10
UD
9,660
96,600.00
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas (fardo 10/1) (Ver TDR)
50
DEC
863
43,150.00
29
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en polvo (Ver TDR)
20
UD
966
19,320.00
30
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla (fardo 6/1) (Ver TDR)
50
DEC
981
49,050.00
31
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Súper (Ver TDR)
75
UD
224
16,800.00
32
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables 8 onzas (caja 2500 unidades) (Ver TDR)
25
CAJ
2,875
71,875.00
33
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables 6 onzas (caja 2500 unidades) (Ver TDR)
15
CAJ
3,833
57,495.00
34
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de pared (Ver TDR)
30
UD
57.5
1,725.00
35
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables 3 onzas (caja 2500 unidades) (Ver TDR)
15
CAJ
3,766.33
56,494.95
36
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Dispensadores para vasos (Ver TDR)
15
UD
1,683.3
25,249.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1553730
Informe final de la selección DO1.AWD.1553730
04/04/2024 11:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.536256
La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2024-0046 publicada por Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña
03/04/2024 14:52
(UTC -4 hours)
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