Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,245,555.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0086
Request Name:
Adquisición de materiales ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales ferreteros.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2024 08:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,245,553.21
DOP
Budget Appropriation Value
1,245,553.21
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
8,321.15
DOP
8,321.15
DOP
View
2.3.6.1.04
8,260.00
DOP
8,260.00
DOP
View
2.3.9.9.05
4,716.58
DOP
4,716.58
DOP
View
2.2.2.2.01
44,250.00
DOP
44,250.00
DOP
View
2.2.9.1.01
165,200.00
DOP
165,200.00
DOP
View
2.3.9.2.01
29,500.00
DOP
29,500.00
DOP
View
2.3.6.1.01
43,792.75
DOP
43,792.75
DOP
View
2.2.7.1.01
254,585.00
DOP
254,585.00
DOP
View
2.3.9.8.02
68,823.50
DOP
68,823.50
DOP
View
2.3.5.5.01
349.99
DOP
349.99
DOP
View
2.3.1.4.01
11,655.73
DOP
11,655.73
DOP
View
2.3.9.6.01
28,507.26
DOP
28,507.26
DOP
View
2.3.6.4.06
6,250.87
DOP
6,250.87
DOP
View
2.3.7.2.06
515,601.95
DOP
515,601.95
DOP
View
2.3.6.3.04
23,111.01
DOP
23,111.01
DOP
View
2.3.6.3.06
30,791.85
DOP
30,791.85
DOP
View
2.3.7.2.01
1,835.57
DOP
1,835.57
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales ferreteros.
1,245,553.21
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709821354513cvObq
1
1,245,553.21
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2024 08:18:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033_Of_Economica.docx
Other
Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
Other
Download
SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
especificaciones 0086.pdf
Download
solicitud 0086.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1540312
07/03/2024 09:18
1,245,553.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/03/2024 09:18
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jecolor Factory Center AV, SRL
1,245,553.2 Pesos Dominicanos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,245,555.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tee 1" PVC presion
5
UD
100.01
500.05
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Codo 3/4" PVC presion
15
UD
50
750.00
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tee 3/4 " PVC PRESION
8
UD
50
400.00
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
COUPLING 3/4" PVC PRESION
6
UD
37.49
224.94
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO 1" PVC PRESION
8
UD
87.5
700.00
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO 1/2 PVC PRESION
10
UD
37.49
374.90
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
COUPLING 1/2" PVC
4
UD
24.98
99.92
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO 3/4" PVC PRESION
10
UD
37.49
374.90
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVA 3/4X45 PRESION
10
UD
37.49
374.90
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
RED 1-3/4" PVC
4
UD
37.49
149.96
1
30161716 - Separadores de
(...)
30161716 - Separadores de azulejos
2.3.5.5.01
SEPARADORES DE CERAMICA
2
UD
174.99
349.98
1
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
PLANCHAS DE SHEETROCK
4
UD
2,065
8,260.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Durmientes de 1-5/8
4
UD
349.66
1,398.64
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PARALES 1-5/8
15
UD
398.04
5,970.60
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
TORNILLO DE PLANCHAS
1
UD
559.79
559.79
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
TORNILLO DE ESTRUCTURA
1
UD
532.59
532.59
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
CAJA DE CLAVOS
1
CAJ
1,264.98
1,264.98
1
12131502 - Cartuchos expl
(...)
12131502 - Cartuchos explosivos
2.3.7.2.01
CAJA DE FULMINANTE
1
CAJ
1,835.57
1,835.57
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA SHEETROCK 1/2 GALON
1
CAJ
2,912.5
2,912.50
1
24111502 - Bolsas de pape
(...)
24111502 - Bolsas de papel
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA DE PAPEL
1
UD
592.48
592.48
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJAS DE AGUA NO. 100
3
UD
50
150.00
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO 00
2
UD
2,006
4,012.00
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO
4
GAL
2,006
8,024.00
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA COLOR VERDE
1
GAL
2,006
2,006.00
1
31191510 - Piedras abrasi
(...)
31191510 - Piedras abrasivas
2.3.6.4.06
PIEDRA DE ESMERIL #120
1
UD
174.99
174.99
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
MOTA ANTIGOTA
3
UD
1,374.7
4,124.10
1
23153303 - Brocas o herra
(...)
23153303 - Brocas o herramientas de moldeado
2.3.6.3.04
Brocha No.2
2
UD
200.01
400.02
1
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJA PARA PINTAR
1
UD
349.99
349.99
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA SATINADA ARENA CLARO 23
4
GAL
2,006
8,024.00
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC SCH40 3/4"X19
2
UD
1,310.15
2,620.30
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO PVC SCH40 1/2"X19
2
UD
937.51
1,875.02
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO CPVC SCH 1/2"X19
4
UD
575.01
2,300.04
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBO CPVC SCH 3/4"X20
2
UD
949.98
1,899.96
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVA 3/4X45 PRESION
10
UD
37.49
374.90
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CURVA 1/2"45 CPV PRESION
10
UD
24.98
249.80
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
CODO 1/2" CPVC PRESION
10
UD
24.98
249.80
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
COUPLING 3/4" CPVC
8
UD
50
400.00
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
COUPLING 1/2" CPVC
8
UD
24.98
199.84
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
RED 3/4"-1/2"
4
UD
24.98
99.92
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ACRILICA
2
GAL
1,593
3,186.00
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
GALONES LONES DE PINTURAACRILICA BLANCO 00
3
GAL
2,006
6,018.00
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
PERFIL GALVANIZADO 1X1
5
UD
1,622.5
8,112.50
1
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE CORTE 7"
5
UD
531
2,655.00
1
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
SOLDADURA 6013 3/32
20
UD
188.8
3,776.00
1
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DE FLAPEL 4"
5
UD
472
2,360.00
1
12171501 - Colorantes flu
(...)
12171501 - Colorantes fluorescentes
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA ESMALTE IND. GRIS PLATA 65
1
UD
2,183
2,183.00
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
PINO TRATADO CEPILLADO 1-1/2X12X12
2
UD
5,827.87
11,655.74
1
11101706 - Níquel
2.3.6.3.06
BISAGRA DE PINO INOXIDABLE 2X24 C/TORNILLOS
1
UD
2,360
2,360.00
1
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO PARA PULIDORA NO.80
3
UD
166.62
499.86
1
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO PARA PULIDORA NO.100
2
UD
150
300.00
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
COLA PARA MADERA
8
UD
388.87
3,110.96
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
2
UD
649
1,298.00
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA STAR GLASS
1
UD
1,294.7
1,294.70
1
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
GALON FLEX REX
1
UD
1,003
1,003.00
1
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA PARA MADERA #240
2
UD
55.9
111.80
1
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO.10 NEGRO
170
UD
55.9
9,503.00
1
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO.10 VERDE
170
UD
55.9
9,503.00
1
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
ALAMBRE NO.10 ROJO
170
UD
55.9
9,503.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
CLAVO DE ACERO 2 1/2 (LIB)
1
UD
250.01
250.01
1
11101715 - Cobre
2.3.6.3.06
ALAMBRE LISO GAL. CAL. 18 (PICADO LIB)
4
UD
237.5
950.00
1
11101715 - Cobre
2.3.6.3.06
VARILLA DE CONSTRUCCION 3/8 X 20
8
UD
702.1
5,616.80
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
PEGAFORTE 50 LIB
10
UD
861.4
8,614.00
1
30131601 - Ladrillos de c
(...)
30131601 - Ladrillos de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE CONSTRUCCION 6"
25
UD
103.25
2,581.25
1
30131601 - Ladrillos de c
(...)
30131601 - Ladrillos de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE CONSTRUCCION 8"
25
UD
106.2
2,655.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
MEZCLA DE PAÑETE
25
UD
737.5
18,437.50
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS 45KG
15
UD
767
11,505.00
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
FABRICACION E INSTALACION DE UNA VENTANA P65 NEGRA
1
UD
54,575
54,575.00
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA
1
UD
25,075
25,075.00
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CIERRA BOTELLA
2
UD
2,950
5,900.00
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA AMARILLO
40
UD
8,014.18
320,567.20
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA BLANCO
20
UD
8,014.18
160,283.60
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INST. PUERTA FLOTANTE 1MX2 .10 M CRISTAL 3/8
2
UD
43,660
87,320.00
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INST. TRANSO SUPERIOR 3/8
1
UD
33,335
33,335.00
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SUMINISTRO E INST. PAÑOS FIJOS 3/8
2
UD
24,190
48,380.00
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
ROTULACION EN VINYL FROSTY Y EMBLEMA VINYL FROSTY
1
UD
44,250
44,250.00
1
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
CERRADURA DE PISO C/KIT DE ACCESORIO P/PUERTA FLOTANTE
2
UD
21,240
42,480.00
1
73141601 - Servicios de e
(...)
73141601 - Servicios de elaboración de hilo
2.2.9.1.01
FABRICACION CONFECCION DE HUELLA
2
UD
82,600
165,200.00
1
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
RHIMO 5200 3/8X5
10
UD
1,475
14,750.00
1
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
RHIMO 5200 1/4X5
10
UD
1,475
14,750.00
1
27121707 - Conectores de
(...)
27121707 - Conectores de pliegue
2.3.9.8.02
MACHO 1/4 X 28
1
UD
619.5
619.50
1
27121707 - Conectores de
(...)
27121707 - Conectores de pliegue
2.3.9.8.02
CONECTORES DE AVIACION
6
UD
1,917.5
11,505.00
1
23171604 - Cortadores de
(...)
23171604 - Cortadores de alambres o cables
2.3.6.3.04
CORTADOR DE CABLE AERONAUTICO
1
UD
22,361
22,361.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1540312
Informe final de la selección DO1.AWD.1540312
07/03/2024 09:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.529180
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0086 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
07/03/2024 08:18
(UTC -4 hours)
Detail