Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,631,938 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2024-0022
Request Name:
Adquisición de Materiales y Equipo de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales y Equipo de limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/01/2024 17:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/01/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/01/2024 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/01/2024 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/01/2024 17:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/01/2024 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/01/2024 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2024 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2024 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,631,938.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,631,938.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
132,750.00
DOP
132,750.00
DOP
View
2.3.3.2.01
12,331.00
DOP
12,331.00
DOP
View
2.3.6.3.04
115,050.00
DOP
115,050.00
DOP
View
2.3.2.2.01
5,310.00
DOP
5,310.00
DOP
View
2.3.7.2.05
187,500.00
DOP
187,500.00
DOP
View
2.3.9.1.01
1,178,997.00
DOP
1,178,997.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales y Equipo de limpieza
1,631,938.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706650431913LyP9G
1
1,631,938.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/01/2024 17:14:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ORDEN 0022.pdf
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FICHAS 0022.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1518821
30/01/2024 17:20
1,631,938 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/01/2024 17:20
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Contract Value
Document(s)
Psidium Soft, SRL
1,631,938 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,631,938.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida bayfon 400ml
500
UD
375
187,500.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador 8onz
75
UD
265.5
19,912.50
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
250
UD
289.1
72,275.00
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Destupidor de baño
150
UD
271.4
40,710.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Brillo verde
900
UD
35.4
31,860.00
1
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo inodoro
300
UD
295
88,500.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de goma
400
UD
348.1
139,240.00
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de pared
300
UD
177
53,100.00
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
Rastillo plastico
300
UD
383.5
115,050.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobillón grande con su palo
75
UD
424.8
31,860.00
1
47121812 - Raspadores de
(...)
47121812 - Raspadores de limpieza
2.3.9.1.01
Palita de aluminio grande
5
UD
1,003
5,015.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
jabón bola azul paq.5/1
110
UD
224.2
24,662.00
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Bombillo Led 15 watt
500
UD
265.5
132,750.00
1
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
Toalla micrifibra
50
UD
106.2
5,310.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo funda 100 gls paq. 100/1
250
UD
1,032.5
258,125.00
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Sacos detergente 30 lbs
275
UD
1,504.5
413,737.50
1
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
Fardo servilleta 10 paq. 500/1
110
UD
112.1
12,331.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1518821
Informe final de la selección DO1.AWD.1518821
30/01/2024 17:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.519555
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2024-0022 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
30/01/2024 17:14
(UTC -4 hours)
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