Contract Notice Detail
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Base Total Price:
489,491.73 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2023-0214
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/11/2023 08:04:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/11/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/12/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/12/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/12/2023 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/12/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/12/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/12/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/12/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
489,491.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
12,331.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
2,360.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
30,432.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
197,626.40
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,617.78
DOP
----
View
2.3.6.3.06
53,479.96
DOP
----
View
2.3.6.1.01
5,310.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
35,872.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,357.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
35,282.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,068.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
105,680.80
DOP
----
View
2.3.4.1.01
5,074.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros
489,491.14
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG17018130927845mjGS
1
489,491.14
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2023 16:40:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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ficha 0214_0001.pdf
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Award and Contract Information
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Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1486753
05/12/2023 17:23
489,491.14 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
05/12/2023 17:23
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Contract Value
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Inversiones Conques, SRL
489,491.14 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
489,491.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
MASKING TAPE CREMA 2
10
UD
236
2,360.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1 1/2 X 50M AZUL
10
UD
472
4,720.00
1
25173001 - Iluminación in
(...)
25173001 - Iluminación interior para automóviles
2.3.9.6.01
LAMPARA DE TALLER PLASTICA
2
UD
2,596
5,192.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
TORNILLO DE BANCO DE HIERRO NODULAR 6
1
UD
21,240
21,240.00
1
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
LIMA PLANA BASTARDA #8
2
UD
236
472.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
REGLA METALICA 40
1
UD
2,360
2,360.00
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR DE BATERIA 20V PARA BATERIA
1
UD
4,130
4,130.00
1
26111713 - Baterías térmi
(...)
26111713 - Baterías térmicas
2.3.9.6.01
BATERIA 20V 4AH RECARGABLE
1
UD
4,720
4,720.00
1
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO CORTE METAL MAKITA 14
3
UD
295
885.00
1
23153019 - Placa elevador
(...)
23153019 - Placa elevadora
2.3.6.3.04
CAMA MECANICO 48
2
UD
12,980
25,960.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PERFIL CUADRADO NEGRO 1 X 20 REFOR.
5
UD
1,062
5,310.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
PERFIL CUADRADO NEGRO 1 1/2 X 20 REFOR
5
UD
1,534
7,670.00
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR + BATERIA MAKITA 18V
1
UD
21,240
21,240.00
1
11101711 - Aleación no fe
(...)
11101711 - Aleación no ferrosa
2.3.6.3.06
JUEGO DE FRESAS DE METAL PARA DREMER
1
UD
8,286.55
8,286.55
1
23153402 - Accesorios de
(...)
23153402 - Accesorios de ensamblaje
2.3.9.8.02
CONJUNTO DE FILTRO CA404
1
UD
33,807
33,807.00
1
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
DISCO DIAMANTADO 7" CONTINUO
1
UD
472
472.00
1
42212002 - Dispositivos p
(...)
42212002 - Dispositivos para echar llave o sujetadores para los discapacitados físicamente
2.3.9.8.02
LLAVE EMPOSTRADA
1
UD
1,416
1,416.00
1
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2
2
UD
29.5
59.00
1
20111707 - Adaptadores de
(...)
20111707 - Adaptadores de herramientas de perforación
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PPR MACHO 1/2
2
UD
295
590.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
CINTA DELIMITADORA PRECAUCION
10
UD
2,124
21,240.00
1
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
PERFIL GALVANIZADO 3/4 X 3/4
4
UD
1,534
6,136.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
SELLADOR CONSEAL 5 GL
6
UD
16,520
99,120.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
15
UD
1,121
16,815.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
CINTA ANTIDERRAPANTE 50MM AMARILLO/NEGRO 3M
15
UD
4,012
60,180.00
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO
2
UD
2,537
5,074.00
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
TIRALINEAS 100FT
1
UD
3,068
3,068.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES IND. ESMAL. AMARILLO CANARIO 14
2
UD
2,006
4,012.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M
4
UD
944
3,776.00
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CANDADO TOLEDO 50 MM
1
UD
1,711
1,711.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
ROLOS
8
UD
413
3,304.00
1
31201509 - Cinta de nylon
2.3.9.9.05
MOTA ANTIGOTA
16
UD
483.8
7,740.80
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
5
UD
1,062
5,310.00
1
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06
ALUZINC ACANALADO GALV. CAL. 26 X 16
1
UD
4,838
4,838.00
1
30102615 - Banda de plást
(...)
30102615 - Banda de plástico
2.3.5.5.01
SUNCHO DE NYLON 6
1
UD
1,593
1,593.00
1
30102615 - Banda de plást
(...)
30102615 - Banda de plástico
2.3.5.5.01
SUNCHO DE NYLON 18
1
UD
24.78
24.78
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA ALUMINIO 309
3
UD
2,419
7,257.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES EPOXI BLANCO
2
UD
4,838
9,676.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON ESMALTE ROJO POSITIVO
2
UD
2,029.6
4,059.20
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON ESMALTE AZUL POSITIVO
1
UD
2,124
2,124.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
CARRETER
2
UD
247.8
495.60
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA PARA PINTAR 3
16
UD
177
2,832.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES PINTURA EPOXICA GRIS PERLA
10
UD
4,838
48,380.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALONES PINTURA ESMALTE NEGRO
2
UD
2,124
4,248.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON PINTURA GRAFITO
1
UD
1,935.2
1,935.20
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA PARA PINTAR 2
3
UD
141.6
424.80
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
PINCEL DE 1/2
1
UD
247.8
247.80
1
11161604 - Tejidos de lan
(...)
11161604 - Tejidos de lana de ligamento de sarga
2.3.2.1.01
LANILLA AMARILLA
10
UD
236
2,360.00
1
46182001 - Máscaras o acc
(...)
46182001 - Máscaras o accesorios
2.3.9.9.04
MASCARILLA HALF MASK RESPIRATOR
1
UD
10,620
10,620.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1486753
Informe final de la selección DO1.AWD.1486753
05/12/2023 17:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.508500
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0214 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
05/12/2023 16:40
(UTC -4 hours)
Detail